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题目
特殊药品的管理制度
编勺
SMB Q/V 1024-04
贞数
共9页第1页
颁发部门
GMP、
QA审核
年 月曰
起草人
年 月曰
批准人
年 月曰
部门审核
年 月曰
生效日期
年 月 日
分发部门
行政部、质量部、制造部、物控部
目 的:严格执行特殊药品管理法规,规范特殊药品的采购、验收、保管、使用及销 毁的过程。
适用范围:本公司的特殊药品。
责任人:总经理、制造部、安全保卫、质量部、物控部等相关人员
内 容:
本企业特殊药品管理组织机构图
1.1组织机构图(见附贞)
1.2各部门特殊药品的管理职责
1.2.1行政部负责保安工作,负责电视监控系统及防盗自动报警系统的值班与监测。
1.2.2质量部负责进行供应商审计,负责留取样及检验,负责留取样样品的安全及正确 使用与销毁。
1.2.3研发部在新产品研制过程中使用到特殊药品的,负责按特殊药品管理制度执行。
1.2.4物控部及仓库负责特殊药品的采购、储存、保管、发放 、监督等工作。
1.2.5制造部及车间负责特殊药品的领料、粉碎、配料等工作。
1.2.6工程部负责消防安全等工作。
特殊药品的申购
2.1物控部根据市场需求,丁每年10月底前向市食品药品监督管理局、省药品监督管理 局报送下一年度麻醉药品、第一类精神药品需用计划,填写《麻醉药品和精神药品生产
(需用)计划申请表》。如需调整本年度需用计划,应当丁每年 5月底前向市食品药品
监督管理局、省药品监督管理提出申请。
2.2因生产需要使用第二类精神药品原料药的,应当根据市场需求拟定下一年度第二类 精神药品原料药需用计划,丁每年11月底前报市食品药品监督管理局、省药品监督管理 局,填写《第二类精神药品原料药需用计划备案表》。如需调整本年度需用计划,应当 于每年5月底前向市食品药品监督管理局、省药品监督管理提出备案申请。
特殊药品的米购
3.1经市药品监督管理局、省药品监督管理局批准或备案后,方可采购。
3.2对药品监督管理部门批准的特殊药品生产厂家或定点经销商进行供应商质量审计, 审计合格后与特殊药品生产厂家或定点经销商签订供货合同,并建立合格供应商档案。
3.3特殊药品的购销活动中不得使用现金交易。
特殊药品的验收
4.1根据采购计划及运货单,仓管员双人检查、复核特殊药品的品名、规格、批号、数 量,制造商、供货商必须符合规定,并做好记录。
4.2检查货物内外包装,必须完好无损,无污染,无混淆,并做好记录。
4.3打开封铅,去除外包装,对货物 过磅,核准数量,无误。并做好记录。
4.4验收毕,验收人与复核人在“特殊药品验收记录”上签字确认,将特殊药品存入特 殊药品专库,双人双锁封库;并在特殊药品验收领用台帐上签字确认。
4.5整个验收过程,物控部主管以上人员需在场监督,并在验收记录上签字确认。
保管
5.1特殊药品验收合格入库,必须及时建立贷位卡,挂上待验牌,填写请验单送交质量 部。
5.2特殊药品实行指定双人双锁管理,专库24小时接通照明装置,在停电情况下应有应 急照明设施。
5.3特殊药品专库安装录像监控系统和防盗自动报警系统, 24小时实行录像监控并有专
人实时对监控录像进行看护。
5.4特殊药品管理要建立专用帐册,做到帐、物、卡相符。详细记录领发料和出入库日 期、规格、数量并有经手人签字。麻醉药品、精神药品出入仓库,必须由双方当场签字、 检查验收,并在物控部主管以上人员监督下进行。专用账册保存期限应当自药品有效期 期满之日起不少于5年。
检验
6.2取样员取样,两名仓管员分别开锁,打开专用库房。
6.3取样人按取样标准操作程序取样。
6.4取样员将样品称量,计数;仓管员现场复核,取样员做好取样记录,双方三人分别 在台帐上签字确认。
6.5取样完毕,仓管员将取样件 贴上封签后放回原处。
6.6两名仓管员将库门上锁封库,离开现场。
6.7整个取样过程,物控部主管以上人员需在场监督,并在取样记录上签字确认。
6.8取样员将样品送QC佥验,做好交接记录,并由双方复核签字。
6.9检验部门要严格履行领取登记手续,按需取样,精确称重计数,做好记录,并由检 验部门与取样部门双方签字。
6.10检验部门应当及时检验、妥善保管样品(留样)。
6.11检验后剩余的残渣残液要及时销毁并及时做好记录。
发放领用
7.1领发料、称量、投料全过程必须在双人双监控下进行。
7.2在物控部主管以上人员监督下,仓库管理员根据批生产指令及车间的领料单,准确 称量,定额发放。并及时做好发放记录,发料、领料双方各两人 及监督人员现场签字。
特殊药品粉碎。
8.1特殊药品每批投料量少,不方便粉碎,仓库可要求车间协助粉碎,一次粉碎量为特 殊药品一个整包装集中粉碎。
8.2由两名仓管员在物控部主管以上人员监督下将需要粉碎的特殊药品送至粉碎问,车 间安排
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