上市公司内部审计管理制度范本.doc.docx

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上市公司内部审计管理制度范本吉林紫鑫药业股份有限公司内部审计管理制度吉林紫鑫药业股份有限公司内部审计管理制度第一章总则第一条为了加强吉林紫鑫药业股份有限公司以下简称公司内部管理和控制促进公司内部各管理层行为的合法性合规性为管理层正确决策提供可靠的信息和依据保护投资者合法权益不断提高企业运营的效率及效果依据中华人民共和国审计法审计署关于内部审计工作的规定深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引等法律法规及公司章程的规定制定本规定第二条本规定所称内部审计是指公司内部设立的审

上市公司内部审计管理制度范本 吉 林 紫 鑫 药 业 股 份 有 限 公 司 内部审计管理制度 吉林紫鑫药业股份有限公司 内部审计管理制度 第一章总则 第一条 为了加强吉林紫鑫药业股份有限公司 (以下简称“公司”)内 部管理和 控制,促进公司内部各管理层行为的合法性、 合规性,为管理层正确决策提 供可靠的 信息和依据,保护投资者合法权益,不断提高企业运营的效率及效果, 依据 《中华人 民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股 票上 市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及 《公司章 程》的规定,制定本规定。 第二条 本规定所称内部审计,是

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