{财务管理内部审计}检验检测机构内审示例供大家参考.pdf

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{财务管理内部审计}检验检 测机构内审示例供大家参考 内部审核实施计划表 受控编号:*********共 2 页第 1 页 ********质量检测有限公司 ***** (****)第****号 实验室各科室: 根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排,拟于 2017 年 ***月*** 日至*** 日进行2017 年度****月份内部质量体系审核。现将内审实施计划发给你们, 请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备,迎接内审。 审核目的:审核2017 年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求,确 保质量体系持续、有效的运行,并为质量体系的改进提供依据。 审核要求:采用集中式审核,要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。 审核范围:检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。 审核依据:《检验检测机构资质认定评审准则》,质量体系文件【例如:《质量手册》、《程 序文件》】,相关法律、法规和试验标准等。 审核时间:2017 年****月**** 日至*** 日 审核组 :组长:**** 审核组成员:***** (技术负责人、*****)、***** (检测一室主任、内审员、监督员)、 ***** (检测二室主任、内审员、监督员)、**** (业务室主任、内审员)、****** (内审员)。 首、末次会议参加人员 :质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备 管理员、内审组成员。 受控编号:********共 2 页第2 页 审核日程表: 日程 审核部门 审核要素 审核组 审核地点 备注 11 月 21 8 :30~9:00 首次会议 / 审核组全体 公司会议 不超过 日 室 30min 实验室总 4.1 经理;技术 (4.1.1~4.1.5); 9 :00~ 负责人; 4.2 11 月 21 公司会议 11:45 质量负责 (4.2.1~4.2.7); ** / 日 室 人; 4.5 综合办公 (4.5.1~ 室 4.5.27)4.6 4.3 (4.3.1~4.3.4); 公司会议 4.4 室、检测一 11 月 21 13:30~ 检测一室 (4.4.1~4.4.6); *** 室所涉及 / 日 16:30 4.5 到的检测 (4.5.1~ 活动范围。 4.5.27) 4.3

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