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内部日常管理办法
文件编号
版 本
A/0
IQC管理流程图
生效日期
共页
第 页
管理流程图
相关文件及表单
责 任 单 位供应商
仓库
仓库
送货单据(到货单,供方自 检报告,产品、状态标识)
收货单
报检单(附带到货数量、供方出厂报告、来料批次)
IQC 参照作业指导书/控制计划/
抽样规则 GB2828.1-2003
入库(准确区域)
IQC
相关单位
相关单位
IQC作业指导书
IQC检验报告/进厂检验申请单
MRB会 议
让步放行申请单
MRB会议纪要/会签单品质异常通知单
/再发防止对策报告书
▼贴蓝色标签
贴黄色标签
IQC
标识贴纸
置退货区
IQC、仓库
IQC 检验报告 出库、退货单
制定
赵志国2014810
审核
核准
A/0
A/0
.
.下载可编辑
文件编号
管理流程图
供应商品质控制管理流程图
版 本生效日期
共页
相关文件及表单
质量保证部 产品技术部
供应商
IQC工程师
IQC工程师
IQC工程师
IQC工程师
IQC作业指导书进厂检验申请单/报告IPQC巡检作业指导书
IPQC巡检记录试验报告
品质异常通知单/ 再发防止对策报告
通知单/函件
再发防止对策报告
进厂检验申请单/报告
通知单/函件
再发防止对策报告
制定
赵志国2014.8.10
审核
核准
.
.下载可编辑
日常内部管理办法
文件编号
版 本
A/0
制程控制(IPQC)管理流程图
生效日期
共页
第 页
制定
审核
核准
管理流程图相关文件及表单生产领料*生产投产IPQC核对OKOKNGFQC检测OKipNQC检验OK送首件确认OKOK 效果确认生产、工程 分析原因修理确认责任部门不良率较高写纠正/
管理流程图
相关文件及表单
生产领料
*
生产投产
IPQC核对
OK
OK
NG
FQC检测
OK
ipNQC检验
OK
送首件确认
OK
OK 效果确认
生产、工程 分析原因
修理
确认责任部门
不良率较高
写纠正/预防措施
不良率较低
批量生产
生产车间
制造部
IPQC
制造部
FQC
相关责任部门
相关责任部门
品质部(IPQC
IPQC制造部、工
程部
制造部、工程部
品质部
出库单
排拉表、作业标准书
IPQC巡拉报告/BOM
修理日报表
QC日报表
纠正/预防措施通知单
IPQC巡拉检查报告
纠正/预防措施通知单
首件检验报告
日常内部管理办法
文件编号
版 本
A/0
图
生效日期
内部日常管理办法品质工程控制(QE管理流程图②文件编号版 本A/0生效日期共页第 页管理流程图相关文件及表单工程部、研发部QEQE品质部制造部、资材部
内部日常管理办法
品质工程控制(QE管理流程图②
文件编号
版 本
A/0
生效日期
共页
第 页
管理流程图
相关文件及表单
工程部、研发部
QE
QE
品质部
制造部、资材部
样机评审报告
样机评审单
首件/工程样机检验报告
试验报告
样机评审单
首件/工程样机检验报告
生产计划表
制定
审核
核准
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