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*文件名称Process Name :【自行采购对公支付流 程(试行)】
所属主流程编码 Upper-level Process Reference
No.:【】(子流程时填写)
文件英文名称 English Process Name: 【】(双
语版本英文名称填这里)
*业务类别 Business Category :【ISC 】
*流程责任人 Process Owner :【惠椿】
*业务模块 Business Module :【SOURCE PRODUCT 】
*文件编码 Reference No.:【ISC/S-02-01-10 】
业务小类 Sub Category of Business :【】
*版本Version :【1.0】
*适用范围Scope :【全球】
*拟制责任人Prepared by :【戴旭容】
*适用部门 Department :【公司所有部门 】
*生效日期 Effective Date :【2005-11-20 】
涉及IT系统(ERP系统请写明具体模块) IT System:
【】
适用客户Customer :【】
角色 Role :【】(各角色之间请以“,(英文半角逗号)”隔 开)
0 定义 Definition
自行采购对公支付流程:指申购人在获得批准的情况下,自行采购某些物品或服务,并 向财务部门申请向供应商付款的过程。
1 目的 Objective
规范自行采购对公支付行为。
2适用范围Scope
适用丁华为投资控股公司、华为技术有限公司及其子公司、分公司。
自行采购对公支付的业务范围必须满足《华为公司自行采购管理规定》。
以下情况适用丁本流程:
申购部门对供应商进行资格认证,同时完成物品/服务价格等其它商务信息的认证及执行采
购、验收和申付,采购和验收部门无需参与,供应商信息由申购部门负责提交申请维护到 ERP
系统中。
3总体要求
1、需符合可由员工自行采购物品或服务范围,且得到授权主管审批;
2 、验收及费用申付由业务部门负责,并对真实性、合理性负责。
KPI 指标 KPI Index
无
流程图 Flow Chart
见附件
流程说明 Instructions of Process
活动
活动名称
执行角色
活动内容
编p
001
提出申购
需求
申购人
基于业务需要及部门预算计划,并且符合自行米购物品或服务范围,申 请人以书面或其它合法方式向授权主管提出正式的自行采购需求。
002
审批申购
需求
分层审批
主管
授权主管对申购需求进行审批,具体审批要求见〈〈华为公司自行米购管理规
定》。
此活动为流程KCP1 ,监控要素如下:
各级审批人员必须在授权范围内对申购的真实性和必要性及流程的符合性进
行审批,审批主要关注以下方面:
?根据业务的真实需求判断采购需求的真实性;
?根据业务需求、预算、成本效益、有无替代品判断采购的必要性;
?符合自行采购业务范围。
003
选择供应
商和购买
申购人
业务部门对供皿进行资格认证及选择, 依据〈〈华为公司自行米购管理规
定》,自行米购金额超出规定要求时,还需将〈〈自行米购评审表》提交相关专
家团及专家团主任进行商务评审。
申请人完成购买过程,取得采购物品或服务结果,并对供应商的服务过程
实施监督。
注:在完成供回!选择后,申购人应填写供应商信息 SBI表,经主管审批后,
提交采购运作支持部维护到 ERPI统中。
此活动为流程KCP2监控要素如下:
应本着“公司最佳利益” 的原则来选择合适的供应商; 一般来说,米购过
程应由两名员工共问完成,要求选择两家以上供应商询价,并保留供应商选择 记录,确保采购质量的满足性、成本的合理性。
004
提供产品
或服务,
并提供发
票
供应商
供应商按要求提供产品或服务,并提供符合要求的发票。
005
验收
申购人
申请人对照采购要求,对取得的产品或服务进行验收(必须有2人执行验收),
对*符合要求的情况,应要求供皿改正。员工接收发票和相关服务 /货物
验收单据后,款项后续由公司统一对供应商进行支付。
此活动为流程KCP3监控要素如下:
申购人审验送货(或服务交付)单据、实物(服务)的一致性,检查实物
(服务)质量,签署验收报告(或在相关单据上签字确认),确保验收数量真
实、准确、选择供应商正确以及质量的符合性,验收主要关注以下方面:
?送货单据(或服务交付单据)数量=实物(服务)数量 <=P成量
?对于实物验收,主要查验供应商提交的〈〈送货单》、物品包装及标识,核
对物品订单号/编码/描述与〈〈送货单》及 PR勺一致性;
?对于服务验收,主要查验交付服务内容、计量单位等与 PR勺一致性。
?实物(服务)质量达到验收标准的要求。
?至少有两个人员进行验收。
006
申付
申购人
申购人按
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