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QMS/ EMS/ OHSMS
内审报告
受控状态: 分 发 号 : 编 号: 编 制: 审 批: 发 布:
浙江 XXXXXXXXXX 制造有限公司
2017 年度内部审核计划
R-53 №: 01
审 核 目 的
验证质量环境管理体系是否符合, 是否得到有效实施、保持和改进。
被 审 部 门
所有与质量环境活动有关的场所部门(财务部除外)
审 核 依 据
ISO9001:2015 标准,
ISO14001:2015 标准
OHSAS18001:2007 标准 体系文件, 相关法律法规
审 核 方 法
现场抽样、查、问、核对
审 核 时 间
暂定于 2017 年 2 月下旬
持 续 时 间
2 天
编制 / 日期:周 N军 2016.1.5
审批 /日期:李 R林 2016.1.5
编号:
编号: R-54 NO: 01
编号:
编号: R-54 NO: 01
内审实施计划
审核目的
检查公司 QMS/EMS/ OHSAS18001的 符合性和有效性 , 为迎接第三方认证注册审核准备 .
审核范围
体系所覆盖的所有产品和部门
审核依据
■ ISO9001:2015 ■ISO14001:2015;■ OHSAS1800;1 ■公司环境管理体系文件;■适用
的法律法规 □顾客投诉。
审核日期
2017.2.26-27 报告发布日期
2016.12.28
审核组 名单
(A 组)组长:周 N 军 (B 组)组员:陈 M 新
日 期
审核时间
审核部门
涉及条款
审核员
26
8:00-8:30
首次会议
8:30-12:00
管理层
QM:S4.1,4.2, 4.3 ,5.1,5.2 5.3,6.2,9.2,9.3,,7.1.1,9.1.1 ,10.3
OHSMS:4.1 4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.5.5 4.6
EMS:4 .1 4,.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1.1 6.2 7.1 7.4 9.2 9.3 10.1
10.2 10.3
B
行政部
OHSMS:4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 、 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4
EMS:4 .2 6.2 6.1.2 6.16.3.1 .4 7.2 7.3 7.4 7.5.2 7.5.38 8.2.1
10.2 10.3
A
13:00-16:00
行政部
继续上午工作
A
销售部
QMS:5.3,5. 2,7. 4,8. 2,8. 5.3,9. 1.2,9. 1.3
OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.5.3
EMS:4 .2 6.1.2 6.2 8.10 .2
B
16:00-17:00
审核组会议
27
8:00-12:00
生产部(车 间)
QMS:5.3,6.2,7.1.3,7.1.4,7.4,8.5.1,8.52. ,85. .4,8.55. ,8.56. OHSMS:4.3.1 4.3 4.3.4 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3
EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 8.2 10.2
.3
A
品质部
QMS:5.3,5.2,6.2,7.1.5,7.4,8.2.3 ,8.6,8.7,,9. 1.3,10.1,10.2
OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3
EMS:4 .2 6.1.2 6.2 8.1 81.20 .2
B
13:00-15:00
采购部
QM:S5.3,5.2,7.4, 8.4 ,9.1.3
OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.5.3
EMS:4 .2 6.1.2 6.2 8.10 .2
B
财务部
EMS:4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2
OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6
A
15:00-16 :00
资料整理、审核组会议
16:00-17:00
末次会议
编制/ 日期:陈 M 新 2017.2.18
批准 / 日期: 周 N 军 2017.2.18
内审会议签到表
R-58
内审实施时间
2017- 2-26 至 2017-2-27
会议地点
会议室 内审组长 周 N 军 内审员
陈 M 新
首次会议参加人员签到
末次会议参加人员签到
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
李 R 林
管理层
总经理
李 R 林
管理层
总经理
陈 M 新
行政部
主任
陈 M 新
行政部
主任
方 S 珲
生产部
经理
方 S 珲
生产部
经理
冯 Q 奎
品质部
经理
冯 Q 奎
品质部
经理
罗 A 灵
采购部
经理
罗 A 灵
采购部
经
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