支付结算业务自查报告.pptxVIP

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XX 联社关于支付 结算业务自查的情况报告 为进一步加强内控管理,规范操作规程,建立健全和完善内 部约束机制,保证支付结算业务安全稳定运行,根据人民银行广 州分行办公室《关于确保广东地区支付结算业务安全稳定运行的 通知》(广州银办发[2009]323 号)文件精神,本社于二 00 九年 十月一日至十月十对辖内信用社支付结算业务及内控管理进行 自查。现将自查情况报告如下: 一、支付系统的自查 经对辖内信用社大额支付系统、小额支付系统和农信银业务 系统的检查,除个别社存在大额支付往账未经有权人审批现象 外,未发现存在问题和风险隐患。存在问题已下事实确认书,限 期整改。 二、银联支付系统的自查 (一)本联社共有 ATM 机 5 台,均为在行 ATM 机。到检查日 止,5 台机具使用正常,但存在部分信用主相关人员对 ATM 机巡 查工作未达到要求次数;前后台岗位轮换时,柜员未及时对 ATM 机密码进行变更等现象。 (二)至检查日止,本联社共有 POS 机 45 台,目前使用正 常,未发现其他风险隐患。 ;三、内控管理情况的自查 对印、押、证的管理进行了重点检查。辖内信用社人员岗位 设置合理,能起到相互制约的作用,各类印章的启用、使用和保 管符合规定要求。检查中发现有个人名章长时间闲置桌面、员工 调离本社但未及时登记停用日期的情况,已当场要求改正。要求 所有员工重视印章的管理和使用,杜绝印章、凭证管理上的漏洞。 单位存款账户管理方面,存在个别信用社账户资料已过有效期而 未及时更新、开立的单位存款账户开户许可证单位负责人姓名与 客户所提供的开户资料负责人身份不一致现象,已督促其限期整 改。 通过本次自查自评,联社上下内控意识也得到进一步增强, 明确了内控管理工作对于自身发展及落实外部监管要求的重要 意义。同时,各业务部门进一步梳理了日常内控管理工作流程, 辖内各信用社在经营活动、业务管理和操作中,将严格遵循“内 控优先”原则,优化流程,规范操作,加大检查监督和机具使用 巡查的力度,扎扎实实地做好内控管理,做到警钟长鸣,坚持不 懈,严防各类风险的发生。 XX 联社会计结算部 二 00 九年十月十二日

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