【财务管理内部审计 】审计学分类审计练习[共20页].pdf

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{财务管理内部审计}审计 学分类审计练习 1、公司 10 月份虚报冒领薪水 1820 元,被出纳占为己有 2、11 月 15 日, 公司收到业务咨询费 3850 元,列入小金库 3、资产负债表中的存货低估 16 万元, 原因不明。要求:1、根据上述问题做出重要性的初步判断,并简要说明理由。 2、说明审计人员在审计实施阶段和报告阶段应采取的对策 二、审计程序、审计目标和审计证据 注册会计师小李通过对 A 公司存货项目的相关内部控制制度进行分析评价 后,发现该公司存在下列五种状况: (1 )库存现金未经认真盘点;

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