- 1、本文档共20页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
{财务管理内部审计}审计报
— 1 —
附件 1
审计文书种类和格式
一、审计通知书
适用于通知被审计单位(含被调查单位)接受审计(含专项审计
调查)。
、协助查询单位账户通知书
适用于查询被审计单位在金融机构的账户。
三、协助查询个人存款通知书
适用于查询被审计单位以个人名义在金融机构的存款。
四、封存通知书
适用于封存被审计单位有关资料和违反国家规定取得的资产。
五、停止款项使用通知书
适用于通知被审计单位暂停使用的款项。
六、审计报告征求意见书
适用于以审计机关名义向被审计单位征求对审计组的审计报
告的意见。
七、审计报告
适用于对被审计单位财政收支、财务收支的真实、合法、效益进
行审计后出具审计结论。
八、专项审计调查报告
2
适用于对预算管理或者国有资产管理使用等与国家财政收支有关
的特定事项进行专项审计调查后出具审计调查结论。
九、审计决定书
适用于对被审计单位违反国家规定的财政、财务收支行为进行处
理、处罚。
十、审计移送处理书
适用于移送有关主管机关、部门进行纠正、处理处罚或者追
究有关人员责任。
十一、审计处罚决定书
适用于对被审计单位拒绝、拖延提供与审计事项有关的资料,
或者提供的资料不真实、不完整,或者拒绝、阻碍检查,且拒不
改正的行为,给予的行政处罚。
十 、解除**通知书
适用于解除已封存的被审计单位资料、资产或解除被审计单
位暂停使用款项两项强制措施。
开封市审计局
审计通知书
汴审**通 〔20**〕**号
— 3 —
3
开封市审计局对**** (项目名称)进行审计 (专
项审计调查)的通知
**** (主送单位全称或者规范简称):
根据 《中华人民共和国审计法》第****条的规定,我局决定派
出审计组,自 20**年**月** 日起,对你单位****进行审计 (专项审
计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计 (调查)有关单
位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要
的工作条件。
审计组组长:***
审计组成员:*** (主审)*********
附件:1、被审单位需提供资料
2、审计纪律要求
(审计机关印章)
****年**月** 日
说明:
一、审计通知书及其他审计文书格式正文中用斜体字标注的
内容为说明性或者选择性内容。
、审计通知书的主送单位为被审计(调查)单位,抄送单
位根据情况可填写与被审计(调查)事项相关的其他部门。
三、根据情况,审计依据也可引用 《中华人民共和国审计法
实施条例》第****条,上级审计机关授权项目还应在审计依据中注
明根据***的授权。
四、审计组副组长和主审为可选项,根据实际情况填写。
五、一般情况下,审计通知书应当在附件中列明审计组的审
计纪律要求;根据需要,审计通知书还可在附件中列明被审计(调
查)单位需要提供的文件资料目录、需要填制的调查表格等。
六、经济责任审计、跟踪审计对审计通知书有特殊要求的,
按照相关要求办理。
4
七、如结合审计或者专项审计调查,必要时对社会审计机构
出具的相关审计报告进行核查,可在审计通知书一并写明,同时
抄送被核查的社会审计机构。
八、其他需要注意的问题。
(一)审计通知书(其他文书也照此办理)发文字号中应包
括单位代字,序号,采取全年统一编号。
(二)审计通知书应提前3 个工
您可能关注的文档
- 【财务管理内部审计 】内部审计讲义报告制度[共18页].pdf
- 【财务管理内部审计 】农信稽核审计知识[共11页].pdf
- 【财务管理内部审计 】农村中小学布局调整情况专项审计调查工作方案[共13页].pdf
- 【财务管理内部审计 】土地资源审计中的技术创新案例[共24页].pdf
- 【财务管理内部审计 】天然气公司内部专项审计规范财务审计[共14页].pdf
- 【财务管理内部审计 】如何利用审计银行贷款利息[共9页].pdf
- 【财务管理内部审计 】如何提高某银行的非现场审计效能的作用[共14页].pdf
- 【财务管理内部审计 】实施内部审计业务[共12页].pdf
- 【财务管理内部审计 】实施内部审计业务讲义大全[共24页].pdf
- 【财务管理内部审计 】实验室内审员培训基础知识[共19页].pdf
文档评论(0)