0012首次内审文件档案.docx

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精品资料推荐精品资料推荐首次内审文件档案目录年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合项报告不符合项分布表首末次会议记录内部审核报告首末次会议签到表内审流程宣城康美运动器材制造有限公司质量管理体系内部审核年度计划集中式序号编号序号审核的目的评价质量管理体系运行的符合性有效性适宜性审核范围本公司的质量管理体系审核准则公司管理体系文件适用的法律法规审核组审核组长组员实施项目及要点时间要点负责人协助人编制部门内审检查表月上旬管理者代表内审员开展质量管理体系内部审核月中旬管理者代表内审员各部门不符合项纠正

精品资料推荐 精品资料推荐 PAGE PAGE # 首次内审文件档案 2006.7. 12 目录 1、 年度内审计划 2、 审核实施计划 3、 内审检查表 4、 不符合项报告 5、 不符合项分布表 6、 首(末)次会议记录 7、 内部审核报告 8、 首(末)次会议签到表 9、 内审流程 宣城康美运动器材制造有限公司 质量管理体系内部审核 2006年度计划(集中式) 序号:编号: GLB-17 序号: 审核的目的 评价质量管理体系运行的符合性、有效性、适宜性 审核范围 本公司的质量管理体系 审核准则 ISO 9001:2000 ;公司管理体系文件;适用的法律、法规; 审核组 审核组长

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