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专票红字发票信息表填开上传步骤
红字发票信息表填开步骤 :
一、 点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信
息表填开”,显示选择界面。
选择开具信息表的原因,并选择、填写蓝字发票信息,之后点
击“下一步”按钮。
理由选择 :
1、因开票有误购买方拒收的 在专用发票认证期内(180 天内)
(例如:5 月份开具的专票,7 月份需要开红字票)
2、因开票有误等原因尚未交付的 在开具蓝字专用发票的次月
内 (例如:6 月份开具的专票,7 月份需要开红字票)
二、系统确认可以对此张发票开具 数,点击“确定”按钮
二、 进入信息表填开界面,系统自动转换购方及商品信息,
确认后点击“打印”按钮保存。
点击“打印”按钮出现下面界面,再次点击“不打印”按钮。
如果发票库中无对应蓝字发票信息,则输入发票代码、号码
后确认界面显示信息为空。
此时,在信息表填写票面需手工填写购方及商品等信息。
信息表上传步骤 :
一、 点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询
导出”菜单项。
二、选中要上传的信息表后点击“上传”按钮
三、出现下面窗口后点击“确定”。
四、审核通过后出现下面界面
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