工厂用表格大全.doc.docxVIP

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设备检修记录 编号: WT/J06—06  序号: 序  规格 设备名称  检修内容  检修人  日期  备注 号  型号 设备验收单 编号: WT/J06—10 序号: 序 规格、型号 数量 日期 生产厂家 设备名称 号 验收内容: 参加验收人签字: 设备验收单 编号: WT/J06—10 序号: 序 设备名称 规格、型号 数量 日期 生产厂家 号 验收内容: 参加验收人签字: 设备报废单 编号: WT/J06—07 序号: 设备名称 规格型号 使用场所 数量 备 注 报废原因: 填写人: 日期: 批准意见: 批准人: 日期: 设备报废单 编号: WT/J06—07 序号: 设备名称 规格型号 使用场所 数量 备 注 报废原因: 填写人: 日期: 批准意见: 批准人: 日期: 设备购置申请单 编号: WT/J06—05 设备名称  规格型号  使用场所  数量  序号: 备 注 申请原因: 批准意见:  申请人: 批准人:  日期: 日期: 设备购置申请单 编号: WT/J06—05 设备名称  规格型号  使用场所  数量  序号: 备 注 申请原因: 批准意见:  申请人: 批准人:  日期: 日期: 质量记录清单 编号: WT/J04—06 序号 记 录 名 称 编 号 保存期 备 注 审批: 编制: 共 页第 页 受控文件清单 编号: WT/J04—01 序 编号 /版本号 使 用 控 制 注 文件名称 部 门 备 号 部 门 批准: 年 月 日 文件发放 /回收登记表 编号: WT/J04—02 序 文件名称 分 版 发放记录 回收记录 发 部门 日 份 日 份 及编号 号 号 签收 签回 本 期 数 期 数 文件更改通知单 编号: WT/J04—03 文件名称 编号 版本申请原因: 更改内容: 受此影响引起的其它更改文件名称: 部门负责人意见: 领导意见:  申请人: 负责人: 批准人:  日期: 日期: 日期: 文件记录 /借阅申请表 编号: WT/J04—04 日期 文件名称 借阅 借阅 归还 管理者 编号 日期 日期 借阅人 份数 代表 文件记录 /销毁登记表 编号: WT/J04—05 序 编号 销毁 毁 原 因 文件 /记录名称 销 号 日期 销毁人: 管理评审计划 编号 :WT/J05—01 评审目的 评审范围 评审时间 评审会议地点 参加评审人员 序号 输入材料名称及 负责部门 /人员 内容要求 评 审 输 入 材 料 以上材料,请各部门在 月 日前准备完毕,符合内容要求后提 交 。由管理者代表确认后提交管理评审。 本计划 分发范围 编制 /日期 审核 /日期 审批 /日期 培训申请表 编号: WT/J06—01 序号: 申请部门 申请人 申请日期 培训方式 期 限 培训对象(共 人) 申请原因: 培训内容: 申请部门负责人意见: 签名: 日期: 管理者代表意见: 签名: 日期: 年度培训计划 编号: WT/J06—02 日期 培训内容 参加培训人员 方式 责任部门 考核方式 学 时 批准: 日期: 制表: 日期: 培训档案 编号: WT/J06—11 序号: 序 姓 名 文化 所在 工作 工作经历 培训记录 (可附页) 号 程度 部门 时间 供方评定表 编号: WT/J07—05 序号: 供方名称 供方地址 电话(传真) 联 系 人 供应产品 所供产品质量、交付能力、售后服务等情况: 结论: 签字: 日期: 合格供方名录 编号: WT/J07—06 序 供方名称 产品名称 单位地址 联系 年度复评 号 电话 结果 编制: 日期: 供方业绩评定表 编号: WT/J07—07 序号: 供方名称: 地址: 电话 /传真: 联系人: 供应产品及类别( A、B、C) 进货物资质量控制方式:(在( )内标注√) 进货检验( )进货外观验证( )本公司到供方现场验证( ) 顾客到供方现场验证( )顾客到本公司现场验证( ) 质量得分(占 60%)(合格批次 /到货总批次)× 60 质量评分: 按期交货得分(占 20%)(按时到货批次 /到货总批次)× 20 交货期评分: 其它情况(占 20%)如包装质量售后服务配合度等。 其它评分: 总评分及处理建议: 采购部门负责人签名: 日期: 检验通知单 编号: WT/J07—11 序号: 名称 规格型号 来源 日期 数量 检验数量 验证项目 标 准 要 求 验证结果 备 注 检验人: 日期: 不合格品处置: 退货( )让步接收( )报废( ) 负责人: 日期: 分管领导意见: 批准人: 日期; 顾客意见记录表 编号: WT/J08—02 序号: 顾客名称 地址 联系人 电话 顾客意见: 记录人: 日期: 分管领导意见: 总

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