零星采购管理规定素材.docxVIP

  1. 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
精心分享 PAGE 页码页码/NUMPAGES 总页数总页数 零星采购管理规定 一、目的 明确零星物资(含办公用品,以下同)的采购方法及审批权限。. 二、适用范围 本规定适用公司所有零星物资的采购。. 三、管理职责 (一)需求部门负责填写《零星物资请购单》,负责申购零星物资的验收工作。. (二)需求部门经办人员负责零星物资的请购编制工作,部门负责人负责权限范围内的采购及报帐工作。 (三)物资供应部采购员负责零星物资采购计划的实施工作及报账等工作。 (四)物资供应部仓库负责零星物资的点收入库、保管、发放等工作。 四、定义 (一)零星物资:指非构成产品实体且价值低于5000元的小型设备、设备修理用配件、低值易耗品、电器配件等。 (二)办公用品:办公所需的纸张、文具、计算机配件等。 五、作业程序 (一)零星物资采购方法及审批权限: 1.使用部门根据每月正常使用需要,在每月的25日前填写《零星物资请购单》(须明确名称、规格型号、产地、品牌、实际数量、需求时间等),经审批后传递至物资供应部采购员。审批权限如下: 序 号 预算总金额 批准人(逐级审批) 1 低于1000 部门负责人 2 低于5000 分管领导 3 高于(含)5000 总经理 2.急需物资的请购,请购人需在《零星物资请购单》上勾选“紧急”。请购单获批后,采购员应优先处理;总价值低于1000元,由各部门负责人自行采购。 3.涉及到公司福利、会议招待、文化宣传等物资采购工作统一由综合管理部负责采购。 4.办公用品、清洁用品统一由综合管理部按季度进行汇总,由物资供应部负责采购。 5.采购员通过电话或其它方式进行采购物资的询价(采购物资的询价原则上采用三家以上的比价),并将询价情况详细记录。 6.采购员根据询价记录进行采购物资的现场评价,并确认购买供方(原则上选择最低报价的供方。特殊情况除外,特殊情况时须备注情况说明),实施采购作业。 7.采购员采购物资时,《零星物资价格审批表》上物资价格获批后方可实施采购,具体的价格限定及批准人细则如下: 序 号 含税单价 单一物资含税总价 批准人(逐级审批) 1 ≤100 ≤1000 部门负责人 2 >100 >1000 总经理 8.采购员根据《零星物资请购单》的内容、要求进行物资的保质保量的及时采购,逾期未采购回厂的物资需提前向请购人说明情况。 9.采购员需将采购物资的供方登记列入《零星采购供方清单》,此清单须有供方名称、地址、电话、联络人、供应物资及价格等。便于以后的采购作业参考。 10.所有采购必须事先办理审批手续才能采购,无特殊情况不得出现补办现象。 (二)物资入库 1.采购物资回厂,采购员根据《零星物资请购单》内容办理入库,仓库需目测检查物资的良好性,点收物资数量,开具《入库单》办理入库手续。 2.采购员通知申请部门及相关人员对物资进行验收,入库前由验收人在入库单上签字。不符合请购人的请购要求时,由采购员办理换货或退货处理。 3.小型设备类物资验收,需填写《设备验收单》 4.所有物资必须先办理入库手续后使用,不允许出现空进空出现象。对于一些特殊物资,无法搬至仓库的,仓管员必须到现场查验实物后办理入库手续,否则视为空进空出。 (三)报销手续的办理 1.所有的发票在审批过程中,必须附有《入库单》及《设备验收单》等。 2.入库单须经仓管员、采购员及物资供应部主管领导签字后方为有效。 3.《零星物资请购单》内采购的物资报销时,财务部要审查物资采购数量是否在计划内,不在计划内的物资将不予报销。 六、相关文件 无 七、附件 1、《零星物资请购单》 2、《零星采购供方清单》 3、《入库单》 4、《零星物资价格审批表》 5、《设备验收单》 欢迎下载,用心收集有用文档 欢迎下载,用心收集有用文档 欢迎下载,用心收集有用文档 欢迎下载,用心收集有用文档 欢迎下载,用心收集有用文档 欢迎下载,用心收集有用文档 欢迎下载,用心收集有用文档 欢迎下载,用心收集有用文档 欢迎下载,用心收集有用文档 欢迎下载,用心收集有用文档

文档评论(0)

159****0526 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档