用友erp采购操作流程.pdf

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ML 单采购流程: 1)双击“请购比价生单” ,对请购单生成采购订单 2 )弹出过滤条件窗口,建议按日期和请购部门过滤,分部门生单,点击“确定” 3)在如图界面,按照请购物品供应商分行录入“供应商” 4 )供应商全部录入完毕后,点击“全选” ,“生单”生成采购订单 5)双击打开“采购订单” ,查看生成的采购订单 6)对生成的采购订单进行“审核” 注:对采购订单上的物品, 无法采购到的, 经过同申购部门协商, 换成别的物品替代的情况, 在收货时在打印出的采购订单上做出标记, 收货结束后, 由采购部对采购订单进行修改, 收 货部按照修改后的采购订单生成收货记录,录入数量和金额。 PR 单采购流程: 1)双击“请购单”打开请购单填制界面 2 )增加一张请购单,录入请购物品、申购部门、请购人员、采购类型,将请购单打印出来 由请购人员签字 3)双击打开“供应商存货调价单”录入市场询价结果 4 )双击打开“供应商存货价格表”输入需要查询的物品 5)将“供应商存货价格表”打印出来,附在请购单后,走请购单审批流程 6)审批流程完成后,双击“请购比价生单” ,对请购单生成采购订单 7)按照请购单号过滤 8)按照审批结果录入供应商,会自动带出供应商存货价格表中的价格 9)供应商全部录入完毕后,点击“全选” ,“生单”生成采购订单 10)双击打开“采购订单” ,查看生成的采购订单 11)对生成的采购订单进行“审核” 注:请购单格式需要修改。

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