- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则
为进一步规范销售人员出差\外出管理工作,贯彻执行公司出差\外出管理规定,使销售人员出差管理有所遵循 ,特制订本实施细则。
本实施细则适用于公司与销售相关销售人员市内、市外出差借支、报销的管理。
1. 出差借支及报销规定
1.1鉴于销售人员出差频繁,为降低财务部门工作强度,销售人员采用借支备用金方式(营销总监备用金额度10000元/年、销售经理备用金额度5000元/年、业务员备用金额度2000元/年)。年初填写《借支单》并注明备用金,报分管领导、总经理批准后,财务部办理借款。半年一结算。
1.2销售人员出差根据实际需要自行预订飞机、火车、船票,也可由行政人事部统一预订。 1.3销售人员出差申请经销售总监批准、报分管副总核批。
1.4销售人员出差在外,需要增加差旅费时,须经部门经理、分管领导同意,他人代为填写《借支单》,报分管领导、总经理批准后才能在财务部办理借款。
1.5销售人员报销须填写《差旅费报销单》,后附原始发票。 1.6销售人员回公司后,应在两周内报销差旅费。 2. 市内交通费
2.1销售人员有义务安排接送客户,在武汉市内自驾公出、接/送站,接/送机等每月另外增加200元油补。不再享用《差旅费报销制度》中本项的2元/公里补贴。
2.2销售人员因特殊需要,可请代驾并报销相关费用。 3. 市外出差报销
3.1非常驻销售人员出差住宿费、餐补、交通补贴标准如下:
注:一线城市是指:北京、上海、深圳、广州。 3.2销售部出差人员住宿费依3.1标准凭发票实报实销。
3.3销售部出差人员交通费(含出发地到火车站\机场、火车站\机场到目的地所产生的交通费
用)依发票实报实销。在出差期间的餐补及市内交通费采取费用包干方式(140元/天),按出差实际天数随差旅报销单计发,按月一次性兑付,期间出勤餐补20元/天照常发放。 3.4 销售部人员自驾出差到其他城市的,凭发票报销过路过桥费、高速通行费、油费等,其
他费用按条款3.1、3.3标准执行。
3.5出差携带设备产生的运输费、交通费、托运费等相关费用依票据实报实销。 3.6销售人员通信费按照公司的报销额度执行。
4会议及培训差旅费。出差人员参加学术会议、外出培训等,报销会务费或培训费。如会务
费、培训费包括食宿,则不发给会议、培训期间的生活补助。会期之外的生活补助及其他差旅费按本规定有关条款执行。
本制度由财务部负责解释,本制度自发布之日起生效。
原创力文档


文档评论(0)