内审实施计划及注意事项 .pptx

  1. 1、本文档共63页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
内审实施计划及注意事项;7/19/2021;2000与2008版对照;大纲;审核概论——审核方式;集中式审核: 优点: 审核周期短,能很快发现问题便于集中整改,用于体系刚刚建立或做出重大调整之后。 缺点: 因突击进行,需要内审员数量较多,往往可能导致不成熟的内审员从事了重要的审核过程,影响审核质量,不能有效地达到审核目的。;滚动式审核: 优点: 需要的内审员少,内审员能够对组织管理体系运行情况进行很好的横向比较和整体分析保证审核结论的系统性。 缺点: 审核周期长,不能很快得出审核结论。;9、我们的市场行为主要的导向因素,第一个是市场需求的导向,第二个是技术进步的导向,第三大导向是竞争对手的行为导向。七月-21七月-21Monday, July 19, 2021 10、市场销售中最重要的字就是“问”。02:36:1202:36:1202:367/19/2021 2:36:12 AM 11、现今,每个人都在谈论着创意,坦白讲,我害怕我们会假创意之名犯下一切过失。七月-2102:36:1202:36Jul-2119-Jul-21 12、在购买时,你可以用任何语言;但在销售时,你必须使用购买者的语言。02:36:1202:36:1202:36Monday, July 19, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇,谁就心想事成。七月-21七月-2102:36:1202:36:12July 19, 2021 14、市场营销观念:目标市场,顾客需求,协调市场营销,通过满足消费者需求来创造利润。19 七月 20212:36:12 上午02:36:12七月-21 15、我就像一个厨师,喜欢品尝食物。如果不好吃,我就不要它。七月 212:36 上午七月-2102:36July 19, 2021 16、我总是站在顾客的角度看待即将推出的产品或服务,因为我就是顾客。2021/7/19 2:36:1202:36:1219 July 2021 17、利人为利已的根基,市场营销上老是为自己着想,而不顾及到他人,他人也不会顾及你。2:36:12 上午2:36 上午02:36:12七月-21 ; ;在当天审核工作完成后召开; 时间一小时左右为宜; 仅审核组成员参加; 讨论并确定审核中有争议的事项; 整理审核结果; 确定当天的不合格报告。 ;内审方案的管理授权;制定内部审核实施方案;7/19/2021;首次会议的内容;编制内部审核表;检查表的作用: 1、内审员的工作文件,检查提纲和工具; 2、确保审核的??盖面和完整性; 3、审核目的明确,避免干扰,确保审核按计划进行; 4、保持审核时间的控制(节奏性和连续性); 5、规定抽样方案,减少审核的偏见和随意性; 6、作为审核记录(报告)的历史参考文件; 7、弥补审核员的经验不足,使受审方确信审核员的专业水平。;审核表的制定: 1、由审核员根据审核组长所分配的任务准备检查表; 2、检查表的制定要对照标准、手册和程序的要求; 3、检查表必须要经过审核组长批准; 4、根据受审方的规模及过程的复杂程度决定检查表的多少; 5、检查表的内容应覆盖受审方质量管理体系的各主要过程,审核区域的检查过程不能遗漏。; 6、编制检查表时应考虑审核的策略(顺向或逆向); 7、采用按部门审核时要包括涉及的过程,应充分考虑部门的工作职能和部门的重点工作,突出部门特点;按过程审核时要包括涉及的部门。 8、抽样要应有代表性和合理性; 9、时间要留有余地。 10、应有可操作性 11、检查表中要考虑PDCA循环; 12、检查表的内容应覆盖审核方案中所列出的部门所要审核的所有标准条款中的要求。;检查表的内容: 1、计划审核的项目; 2、审核准则; 3、需寻找的审核证据形式; 4、审核抽样计划; 5、完成该项检查的时间; 6、检查表应尽可能列明需抽样的资料名称;文件审核;文件审核的目的: 1、评审文件的适宜性和充分性; 2、审查审核所依据的文件是否是现行有效的; 3、审查组织所发生的重大变化是否在管理体系文件中得到体现; 4、在管理体系文件经过重大修改后或评审,以寻求体系文件优化和提升的机会。;文件审核的要求 1、一般的内部审核可不对文件内容进行全面评审; 2、需要时可对某些文件作专项的评审; 3、文件审核的范围包括体系文件及相关的外部文件。;文件审核的要点: 1、文件的系统性 ——

文档评论(0)

魏魏 + 关注
官方认证
内容提供者

教师资格证持证人

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:5104001331000010
认证主体仪征市联百电子商务服务部
IP属地江苏
领域认证该用户于2023年10月19日上传了教师资格证
统一社会信用代码/组织机构代码
92321081MA26771U5C

1亿VIP精品文档

相关文档