医疗器械风险管理制度.docxVIP

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医疗器械风险管理制度 编 制: 审 核: 批 准: 实施日期: 医疗器械风险管理制度 1目的 规定公司医疗器械风险管理方针、风险可接收准则和风险管理过程要求,规范公 司医疗器械风险管理活动,确保医疗器械产品使用安全。 2适用范围 本制度适用于公司医疗器械的风险管理(以下简称:风险管理)。 3职责 3. 1公司总经理 a) 制定公司风险管理方针; b) 为风险管理活动配备充分的资源和有资格能胜任的人员; c) 主持公司风险管理评审,评价公司风险管理活动的适宜性,以确保风险管理过 程持续有效; d) 对公司成立的新产品开发项目组,授权管理者代表批准《风险管理报告》。 e) 对分厂成立的新产品开发项目组,授权分厂技术厂长批准《风险管理报告》。 3. 2管理者代表 a) 确保公司风险管理制度的建立、实施和保持; b) 对公司风险管理活动进行督导; 3.3公司质量部 a) 编制公司风险管理制度; b) 通过内审、日常检查等形式,对公司风险管理制度的实施惜况进行监督。 3. 4分厂技术厂长 a) 对本单位风险管理过程的实施和效果进行监督; b) 主持评审产品的风险管理过程; c) 批准风险管理计?划; d) 批准产品风险管理报告。 3. 5分厂技术质量部 a) 指定各项H的风险管理负责人。 b) 组织协调风险管理活动; c) 跟踪检查风险控制措施的实施和效果。 3.6项目风险管理小组负责人 a) 制定《医疗器械风险管理计?划》(以下简称:风险管理汁划); b) 组织风险管理小组实施风险管理活动; c) 跟踪相关活动,包括生产和生产后信息; d) 对涉及重大风险的评价和措施,可直接向分厂技术负责人汇报; e) 组织风险管理过程评审,编写风险管理报告; f) 整理风险管理文档,确保风险管理文档的完整性和可追溯性。 6风险管理小组 所有新产品设计?开发项口都应成立风险管理小组。风险管理小组以设汁开发项H 组成员为基础,根据需要可邀请制造、检验、服务和临床人员参加。 a) 对产品进行风险分析、风险评价; b) 分析、制定风险控制措施; c) 实施、记录和验证风险控制措施; d) 对剩余风险、是否产生新的风险、风险控制的完整性以及综合剩余风险的可 接受性进行评价; e) 建立和保存必要的风险管理文档; f) 参与风险管理过程的评价。 3.7产品负责人 对已上市产品,分厂应指定一名技术人员,负责产品的风险管理(简称“产品负 责人”),其职责如下: a) 收集产品生产和生产后信息; b) 对收集到的信息进行评价,对与安全性相关的信息评价是否有新的或不可接 受的风险出现; c) 对不可接受的风险采取适当的控制措施,将风险降低到可接受的水平; d) 更新风险管理报告。 4管理要求 1公司风险管理方针 a)对所有医疗器械进行风险管理,只有全部剩余风险和综合剩余风险符合公司可 接受性准则(4.2),并未产生新的危害;或产生新的危害通过进一步采取控制 措施又符合可接收准则的产品,才可接受; b)对不能佔汁损害发生概率的风险,应根据损害的性质评价风险:如果估计损害 的严重度是可忽略的,则风险是可以接受的;对于能产生严重后果的风险,必 须采取降低风险措施,将风险降低到可接受的水平; C)可接受的风险应是: ?损害发生概率“非常少”(<10“)的,严重程度“严重的”及以下的; 损害发生概率“很少”(V10-5和MIO),严重度为“可忽略”、“轻度” 的; 对“偶然”(<ioH和2loT和“有时”(<io-3和$i(r)发生,严重度 为“可忽略的”; 小对根据风险可接收准则判断为不可接受的,而进一步的风险控制乂不可行的风 险,应进行风险/受益分析;只有受益大于风险时,才可考虑判定为可接受的 可行性。 e)根据风险可接收准则判为可接受的,但风险乂没有小到可以忽略程度的风险, 只要可行,应进一步采取措施降低风险(合理可行降低法)。 4. 2风险可接受性准则 4. 2. 1风险的严重度水平分级 等级名称 代号 定义 灾难性的 5 导致患者死亡 危重的 1 导致永久性损伤或危及生命的伤害 严重 3 导致要求专业医疗介入的伤害或损伤 轻度 2 导致不要求专业医疗介入的伤害或损伤 可忽略 1 不便或暂时不适 4. 2. 2风险的概率等级 等级名称 代号 频次(每年) 经常 5 10-3 有时 1 vi(r 和 偶然 3 V10” 和 MUT5 很少 2 V1(T 和 $l()f 非常少 1 10^ 注:频次是指每台设备每年发生或预期发生的事件次数。 4.2.3风险的可接受性准则 概率 代号 严重度 可忽略 轻度的 严重的 危重的 灾难性的 1 2 3 4 5 经常 5 R R ■■N N 有时 4 A R R N N 偶然 3 A R R R N 很少 2 A A R R R 非常

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