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借款、费用报销及付款制度
*** 文字( 2011)00*号 (试行 版)
一、借款制度
员工因公需预借差旅费、备用金,必须填制公司规定使用的一式
两联借款申请单。第一联留底、第二联财务作帐。
1、借款流程
借款人 部门经 主管副 常务副 财务负 交会计
填制好 理签字 总经理 总经理 责人签 审核制
出差报 确认 签字批 或总经 字 成录入
告和借 准 理签字 电脑凭
款单并 批准 证后出
签字 纳付款
2、借款流程审核内容
(1)、部门经理签字:审核借款单填写内容的真实性和必要性并
对其负责,审查借款金额。
(2 )、主管副总经理签字:对借款事务进行评估,并审核部门经
理签字的合理性,批准借款金额。
(3 )、财务负责人签字:审核借款程序的准确性,手续是否齐备。
(4 )、会计处理:审查该笔借款是否符合“前款不清、后款不借”
在原则。根据经过以上流程审批的借款单,由会计将其录入电脑
后制成支付凭证交出纳付款。
(5)、出纳付款:根据会计处理凭证支付借款。
二、费用报销程序及时间
1、费用报销流程
员工冲销预借差旅费、备用金,报销其它因公司业务发生的日常
费用, 必须取得能完整反映该费用发生情况、真实、合法的原始凭
证(发票)为依据,在报销前需妥善保管,如有遗失,自行负责,
不得以其它票据代替。 并按公司要求填制公司规定使用的费用报销
单。并经过以下流程办理审核事项后方可冲销借款、报销费用。
根据发 部门经 财务审 主管副 常务副 财务负 会计录
票填写 理审查 核是否 总经理 总经理 责人签 入电脑
费用报 签字 符合公 签字批 或总经 字 凭证出
销凭证 司规定 准 理签字 纳付款
批准
2、费用报销审核内容
(1)、部门经理签字:审核费用的真实性,并对该费用的归属进
行区分,对该费用的考核负责。
(2 )、财务部审核:审核报销费用票据的真实性,合法性。是否
符合公司管理制度规定,审核报销金额是否填写正确。
(3 )、主管副总经理签字:由分管各部门的副总经理进行审批确
认, 对于金额在 10 万元以上的费用,必须报总经理签字确认 。
(4 )、财务总监签字:审核费用报销程序的正确性,为总经理把
关。
( )、财务部报销:在审核费用报销单已符合公司费用报销制度
5
的规定后,录入电脑,制成付款凭证支付费用或冲销借款。
三、付款制度
1、付款流程
员工办理支付预付材料款、支付购货款,支付运输费等其它费用、
支付财务已挂帐而尚未支付的费用。按公司要求填制公司规定使用
的付款申请单。并按以下流程办理审核事项后,交财务部,由财务
部办理付款事宜。 (签定采购合同、运输合同需提前到财务部备案,
方可
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