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房地产检查表
HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
被检查公司: 房地产公司内控检查表
检查公司: 检查小组成员:
填写说明:
1,每一项内容应明确回答“是”、“否”或“不适用”,对于抽样检查的项目,样本超过 80%符合表述要求,可标注该项为“是”;
2,如项目中含有非“是”或“否”能回答的问题,请在说明列简短说明;
3,对于检查方法为抽样检查的,要求另行完成详细检查内容的工作底稿(模版见
《抽样检查工作底稿样板》),并将样本合规个数、合规百分比以及相应底稿的索引号填列在索引号列;
4,抽样检查的抽样方法见《抽样检查的抽样方法》,如果实际业务发生数量小于最小样本量,则全部检查;
5,检查方法为“检查”是指检查相关文件或系统中的交易轨迹,该方法仅表明集团建议采用检查方法,如与实际情况有出入,可以采用更适用方法来检查该项控制,但须知会集团财务部或风险部;
6,检查方法为“检查”,则检查样本个数由检查人把握,检查的样本个数以可以证实该项控制点确实执行的数量为宜;
7,“(六)上年检查发现的问题是否整改”中,请逐条列示被检查公司上年存在的问题,并逐一在“是/否”栏标注本年是否已经整改?如有例外情况,请说明。
是
抽样检查
检查项
检查
检
负
检查
/
否
合
底
稿
说
目
方法
查人
责人
日期
/ 不
适
抽
样总
抽 合
样 规
单 个
规百
分
索引
号
责任人 现状及初步的检查方案
明
用
数
位 数
比
(一) 资金安全 方 面:
(重点)
1,销售确认
和销售 运
回款 营
1.1.1
销售现
运
场管理
营
负责销
售收款
业务的
财务人
员
2010
年至今是否有
变动?
询
运
1
问
营
如有,
是否通
过交接
表等进
行书面
2
交接确
认?
检
查
运
营
如交
接,是
否有财
务部负
责人监
交确
检
运
3
认?
查
营
是否有
销售现
询
场现金
问
保管管
/
理制
检
运
4
度?
查
营
询
是否有
问
销售收
/
款相关
检
运
5
制度?
查
营
收款员
询
6
上岗前
问
运
是否经
过相关
/
检
营
制度的
培训或
查
学习过
相关制
度?
是否由
指定的收款员
收款
抽
(尤其
样
节假
检
运
7 日)
查
营 100 天
收款员是否由
财务部 询安排并 问知会财 /
务 部 全 检 运
8 体? 查 营
收款时
询
是否有
问
业务人
/
员陪
观
运
9
同?
察
营
销售现
场现金
是否当
日/或
隔日送
存,有
询
无大额
问
现金存
/
放现
观
运
10
场?
察
营
办理现
场销售
询
业务的
问
人和收
/
取款项
观
运
11
的人是
察
营
否为不同 的 人?
销售现
场的票
据管理
人员和
询
收款人
问
员是否
为不同
/
观
运
12
的人?
察
营
现场收
款人员
是否清
楚财务
收款要
询
点及pos 机
操作指
问
/ 观
运
13
南?
察
营
POS 机
刷卡是
笔
否与收
抽
该
据核对
样
类
清晰?
检
运
业
14
查
营
100
务
人民币
笔
刷卡是
抽
该
否于当
样
类
日结
检
运
业
15
算?
查
营
100
务
笔
外币刷
抽
该
卡是否
样
类
单笔结
检
运
业
16
算?
查
营
10
务
销售现
场的现
抽
金余额
样
运
17
与收据
检
营
44
天
开列数
查
据每天
核对?
调房变
笔
更是否
抽
该
有相关
样
类
审批制
检
运
业
18
度?
查
营
21
务
退房变
笔
更是否
抽
该
有相关
样
类
审批制
检
运
业
19
度?
查
营
22
务
更名变
笔
更是否
抽
该
有相关
样
类
审批制
检
运
业
20
度?
查
营
23
务
21
在售楼
抽
运
3
楼
盘时否样营
盘时否
样
营
取得的
检
销售许
查
可证?
公司是
否制定
销售代
询
理单位
问
的监控
/
和管理
检
运
22
制度?
查
营
对销售
代理单
位,是
询
否有奖
问
励、处
/
罚措
检
运
23
施?
查
营
是否于
观
运
24
醒目的
察
营
位置公示客户易理解的财务收款流程图?
现场是否标明“缴纳款项请索取票据”等
字 样 ? 观 运
察 营
笔
是否正 抽确开具 样
收据和 检 运
发票? 查 营
该类业
100 务
27
发票和 抽 运
101
笔
收据
上,客
样
检
营
该
类
户签名
等要素
查
业
务
是否清
晰完整?
是否每天报送
抽
收付款
资金日
样
检
运
28
报表?
查
营
44
天
收付款
资金日
报表是
否得到
销售后
台书面
抽
或邮件
确认反
样
检
运
29
馈?
查
营
44
天
从第
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