来料检验流程图.docxVIP

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1 . 0 目 的 在规范检验工作程序,检验工作标准化。 2.0 适用范围 本程序适用于公司外购、外协件来料检验活动。 3.0 4.0 术语无 工作程序 责任人 输入 流程 过程描述 输出 仓管依据送货单填写报检单 仓管 送货单 报检单 报检 检验员依据检验指导书、 图纸进行检验。 图纸 检验报告 来料检验员 检验指导书 供方检验报告 检验 供方来料时必须附带检验报告。 合格品使用白色产品标识卡进行标识,不合格品使用黄色产品标识卡进行标识。 检验记录 产品标识卡 仓管 NG OK 仓依据产品标识确定产品是入库或者隔离。 产品标识卡 入库单 质量部 标识隔 入库 采购部 急件 特采申请单  非急件 检验员检查产品不合格, 如是非急件,可退货处理。 如是急件, 则由采购部提出特采申请。 不合格品评审表 退货单 质量部 评审 退货 质量部向供应商发布质量信息反馈表或者 8D 报告。  质量信息反馈表 /8D 报告 质量部主导技术, 生产、采购等部门相关人员进行评审。 采购部质量部生产部  不合格品评审 表 让步接挑选使 部门可参与评审内容: 技术:外观、功能、尺寸; 品质:外观、功能、尺寸; 生产:过程装配尺寸;  不合格品评审表返修作业指导书 技术部 返修 部门评审权限: 技术:不可接收、 让步放行、 返修使用; 生产:挑选、返修使用、退货; 品质:不可接收、让步放行、退货;可返修的产品, 经过返修后重新送 品质:不可接收、让步放行、退货; 可返修的产品, 经过返修后重新送 OK 质量部 重新检 NG 检,检验合格可入库, 不合格则退 货供方。 入库单 报检单 仓管 退货单 退货

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