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药店首营企业审核程序
1、目的:建立首营企业质量审核的工作程序,规范对
供货单位合法资格的审核工作,保证购进药品的合法性和
质量可靠性。
2、依据: 《药品经营质量管理规范》
3、适用范围:本程序规定了首营企业审核工作的内容、
方法和要求,明确了相关部门或人员的职责,适用于向本企
业首次销售药品和生产企业或经营企业的质量审核管理.
4、责职:企业主管负责人、药品购进人员、质量管理
人员其相关部门对本程序的实施负责。
5、内容:
5.1 药品购进人员根据销售业务需要从首营企业购进药
品时,应执行以下程序:
5.1.1 首营企业属药品生产企业的,应向首营企业了解
下列情况:企业的规模、历史、生产状况、产品种类、质
量信誉、质量管理部门设置情况、是否通过企业 (或车
间)GMP 等质量管理体系的认证等,并索取以下资料:
5.1.1.1 加盖有首营企业原印章的《药品生产许可证》
和《营业执照》的复印件。
5.1.1.2 加盖有首营企业原印章的该企业(或车间)GMP、
ISO 等质量管理体系的认证证书复印件。
5.1.2 首营企业属药品经营企业的,应向首营企业了解
下列情况:企业的规模、历史、经营状况、经营品种种类、
质量信誉、质量管理部门设置情况、企业是否通过 GSP 等
质量管理体系的认证等,并索取以下资料:
5.1.2.1 加盖有首营企业原印章的《药品经营许可证》
和《营业执照》的复印件。
5.1.2.2 加盖有首营企业原印章的企业 GSP 认证证书复
印件。
5.1.3 验明首营企业药品销售人员的合法身份,并索取
下列资料:
5.1.3.1 加盖有企业原印章和有企业法人代表印章或签
字的企业法人委托授权书原件,委托书应明确被委托人姓
名、委托授权的权限和有效期限。
5.1.3.2 首营企业药品销售人员的身份证复印件(验证
原件后复印)。
5.1.4 填写 “首营企业审批表,附上述有关资料,经本
部门主管部门加具意见后,依次送质量管理部门和企业主管
负责人审批.
5.2 质量管理部门审核程序:
5.2.1 资料审查:
5.2.1.1 审查资料是否完备
5.2.1.2 审查资料的合法性和有效性,即审查资料是否
加盖有规定的原印章或签章、所购进药品是否超出供货单
位的生产或经营范围、有期限的证件是否在有效期内.
5.2.2 实地考察:需要对供货企业的质量保证能力进一
步确认时,应进行实地考察。
5.2.2.1 考察部门:质量管理部门会同药品购进部门。
5.2.2.2 考察内容:详细了解企业职业素质、生产经营
状况,重点审查企业质量体系、质量控制的有效性和完整
性。]
5.2.3 资料审查或实地考察结束后,必须加具详细评定
意见.符合规定的,在 “首营企业审批表”上签署 “审核合
格”;不符合规定的,在 “首营企业审批表”上签署 “审核
不合格。
5.3 主管经理根据质量管理部门的具体意见进行最后审
核把关,并在 “首营企业审批表”上签署明确的意见后,转
药品购进部门.
5.4 药品购进部门档案管理人员负责将 “首营企业审批
表及有关资料存档;对审核合格的企业,列入合格供货单
位名单;对审核不合格的企业列入未合格供货单位名单。
5.5 所有意见的签署均有签署人全名和签署的日期。
药店质量管理制度检查考核制度
1、目的:制订本制度的目的是为了确保各项质量管理
制度、标准和操作程序得到有效落实,以促使质量管理体
系的完善。
2、依据:《药品经营质量管理规范》
3、适用范围:适用于对质量管理制度、岗位管理标准
和操作程序的检查和考核。
4、职责:企业主要负责人对本制度的实施负责。
5、内容:
5.1 检查内容:
5.1.1 各项质量管理制度的执行情况;
5.1.2 各岗位管理标准的落实情况;
5.1.3 各种工作程序的执行情况.
5.1.4 各种记录是否规范.
5.2 检查方式:各岗位应定期根据各自质量职责对负责
的质量管理制度和岗位管理标准的执行情况进行自查,并完
成书面的自查报告,将
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