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Unit 6 预算控制-总账控制模式 关键特性描述-受控业务 Unit 6 预算控制-总账控制模式 关键特性描述-总账控制 Unit 6 预算控制-总账控制模式 涉及功能点 控制规则 总账凭证录入、审核 Unit 6 预算控制-总账控制模式 产品界面及说明 关键特性 设置控制规则 录入凭证时,增加预算项目及口径信息 凭证保存或审核时检查预算 应用价值 改善总账凭证控制的适用性 增强凭证控制的直观性 控制规则设置 总体课程安排 Unit 1 本版新增功能概述 Unit 2 预算表设计 Unit 3 滚动预算 Unit 4 预算分解 Unit 5 项目预算的推进 Unit 6 预算控制-总账控制模式 Unit 7 其他改进 Unit 7 其他改进 关键特性描述 预算导航提供预算表处理过程记录 提供档案增量导入和自动对照功能 易用性改进 Unit 7 其他改进 涉及功能点 预算导航 预算机构 档案管理 档案对照 项目公式 预算调整 预算分析 Unit 7 其他改进 产品界面及说明-预算导航 Unit 7 其他改进 产品界面及说明-档案导入和自动对照 Unit 7 其他改进 易用性 业务 易用性改进 预算单据 支持单据灵活定义,预算单据可复制 预算调整 支持批量预算调整 执行数抽取 可以锁定执行数据部分区域 项目公式 简化公式定义:支持定义预算项目及预算指标级公式 预算分析 账套间可以导入、导出预算综合分析表 顾问验证新增应用培训-总账 用友软件股份有限公司 职务:需求 姓名:郄文静 2011年2月15日 总体课程安排 本版新增功能概述 Unit 1 财务主管门户 Unit 2 年度结转规则 Unit 3 跨年查询账表 Unit 4 其它新增功能 Unit 1 财务主管门户 关键特性描述 财务主管门户下支持KPI报表查询,KPI指标包括: 变现能力比率:流动比率、速动比率 资产管理比率:应收账款周转率、应收账款周转天数、流动资产周转率、 总资产周转率 负债比率:资产负债比率 盈利能力比率:营业毛利率 财务主管门户下支持重要报表查询,包括: 资金日报表 汇率表 现金流量分析表、现金流量分析图、现金流量变化分析图 管理费用执行情况表 Unit 1 财务主管门户 涉及功能点 基础设置-基础档案-其它-指标库 场景管理器-主页配置-首页-公共-财务主管门户 总账 Unit 1 财务主管门户-KPI报表 产品界面及说明-KPI报表 首先在“基础设置-基础档案-其它-指标库”中指定流动资产、流动负债、存货、应收账款、资产、负债、营业收入、营业成本等复合指标包含哪些科目。 在总账中增加凭证并记账。 在总账的财务主管门户中按照报表方式展现KPI比率。 Unit 1 财务主管门户-KPI报表 产品界面及说明-KPI报表产品界面 Unit 1 财务主管门户-重要报表 产品界面及说明-重要报表 资金日报表:逐笔显示当天所发生的现金科目、银行科目凭证数据。 汇率表:显示当天的浮动记账汇率。 现金流量分析表:显示登陆月份的现金流量项目,现金流入项目、现金流出项目分别显示合计数据。 现金流量分析图:按流入或流出显示饼图,按照各项目本期金额占本期总额的比率展现。 现金流量变化分析图:显示12个月的变化柱图。 管理费用执行情况表:显示登陆月份的管理费用数据。 Unit 1 财务主管门户-重要报表 产品界面及说明-重要报表 资金日报表: 现金流量分析: 顾问验证新增应用培训 —预算管理 用友软件股份有限公司 姓名:王海涛 2011年1月15日 总体课程安排 Unit 1 本版新增功能概述 Unit 2 预算表设计 Unit 3 滚动预算 Unit 4 预算分解 Unit 5 项目预算的推进 Unit 6 预算控制-总账控制模式 Unit 7 其他改进 Unit1 本版新增功能概述 一、重点改进内容 1.本版重点应用改进: A、预算表设计提供自由画表模式 B、提供滚动预算编制方法 C、提供预算编制时预算分解功能 D、项目预算推进-提供总预算指标和预算单据的改进 E、预算控制—总账控制模式的改进 2.本版重点改进问题: A、效率改进 Unit1 本版新增功能概述 二、其他改进内容 1. 预算导航提供预算表处理过程记录 2. 提供档案增量导入和自动对照功能 3. 易用性改进 总体课程安排 Unit 1 本版新增功能概述 Unit 2 预算表设计 Unit 3 滚动预算 Unit 4 预算分解 Un

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