- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
竭诚为您提供优质文档/双击可除
怎样做支出凭证单据的表格
篇一:支出报销单据明细
支出报销单据明细
1、报销购置实物资产
须附采购申请预算审批表、采购合同、商品验收入库单、
商品购置发票及明细清单等;
按规定须通过政府集中采购的,还须附政府采购申请审
批单和财政直接支付入账通知书;
购置易耗品,须购置用品明细清单,包括品名,数量,
金额等
一次性批量购置的应办理验收入库手续,出库应办理登
记手续。
购置实物,在经办人办理报销的同时,须由验证人在报
销单上签字或盖章。
2、报销差旅费
须附出差事由文件通知、内部公务出差审批单、差旅费
1 3
报销单及机票、车票、住宿费等发票。
3、报销公务接待费
须附有派出单位接待公函、公务接待审
批单、公务接待清单、财务票据等。
4、报销会议费
须附会议审批文件,会议预算(决算)审批表、会议通
知、会议代表签到表、会议费发票及明细支出表等。职工参
加其他单位会议发生的会议费,须附单位领导批准的会议通
知。
5、报销培训费
须附培训审批文件、培训预算(决算)审批表,培训通
知、实际参会人员签到表、讲课费签收单、培训费发票以及
培训机构出具的原始明细单据、电子结算单等凭证。职工参
加其他单位培训发生的培训费,须附单位领导批准的培训通
知。
6、报销维修费
须附维修申请审批表,维修项目明细清单,包括维修内
容及各项费用,维修发票等。
篇二:内部支付凭证单
内部支付凭证单
内部支付凭证单年月日摘要金额备注合计主管经
手人
2 3
篇三:内部支付凭证单
内部支付凭证单
主管经手人
3 3
原创力文档


文档评论(0)