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合规型内部审计的实施,有利于降低组织的代理成本,反映受托经济责任,揭露组织舞弊行为,促进组织风险管理。本书对合规型内部审计的发展状况、底层理论、程序与流程、技术与方法、经典案例这六方面做了体系化讲解。首先,从国内外的发展与四大理论讲起,奠定读者对这一知识体系的认知基础。而后,详述了合规型内部审计程序与流程、技术与方法。书中更有许多经典案例,包括:审查组织是否存在违法违纪违规、审查领导干部是否存在失职渎职、审查员工是否存在舞弊、审查内部控制是否失效、审查建设项目是否失管。案例用
内部审计工作法系列合规型:内部审计精准发现违规行为,实时化解合规风险李春节 徐荣华 葛绍丰/主 编人 民 邮 电 出 版 社北 京图书在版编目(CIP)数据合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险/李春节,徐荣华,葛绍丰主编.-- 北京:人民邮电出版社,2022.9(内部审计工作法系列)ISBN 978-7-115-58890-6Ⅰ.①合… Ⅱ.①李… ②徐… ③葛… Ⅲ.①内部审计 Ⅳ.①F239.45中国版本图书馆CIP数据核字(2022)第045767号主 编 李春节 徐荣华 葛绍丰责任编辑 刘 姿责任印制 周昇亮人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号邮编 100
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