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原 料 仓 库 作 业 流 程 管 理 看 板 项目 需求 入库管理 仓储管理 出库管理 流程图 UAI UAI 输入/输出 原料申请单 送货单 退货单 盘点表 生产领料单 ERP系统 特殊材料申请单 检测报告 进销存表 计划外领料单 采购单 三证(三证合一) ERP系统 其他出库单 入库单 不合格品处理表 调拨单 不合格品处理单 注释 1.采购部负责原材料的申购。 1.供应商需根据我司要求,在供料时提供送货清单、检验报告及三证。 1.仓库每日进行抽盘(抽盘品项不低于10个)如有异常需及时查找原因,并给出纠正及预防措施,确保仓库账实相符 1、生产领料严格按《生产领料单》进行领料,严禁以其他形式进行领料(拆包、换箱等非生产行为除外) 2.所有物料申购需经总经办批准后采购方可执行购买。 2.仓库收货时需依据ERP中采购下达《采购计划单》核对所送物料及《送货单》是否一致,如有问题需通知采购核对,暂缓接收。 2.财务每月最后一天对仓库库存进行监督盘点,并出具盘点表。如有异常需查找原因,并说明情况,总经理签字后财务进行账务调整。 2.原材料备货需在生产前一日下班前完成,所有生产余料必须在加工完毕后一日内退回原材料仓库 3.所有《采购计划单》需录入ERP系统,用作收货依据。 3. 品管检验发现仓库来料与要求不符时,应及时告知仓管,由仓管反馈给采购部与物控经理,采购部、物控部和品控部给出最终处理结果,仓库根据处理结果确定收货或退供应商。 3.所有入仓物料需按名称、规格、类型放置在指定位置,主料严格遵循先进先出原则。 3.因存储或生产损耗进行报损的物料需说明原因,总经理签字后方可处理。产品质量需品控及采购签字后进行退料处理。

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