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iso37001反贿赂管理体系认证内部审核全套资料
本文是广州市信能企业管理咨询有限公司2020年度内部文件,严禁泄密。其中包括了年度内部反贿赂审核计划和审核日程表。
审核目的是为了组织按照策划时间间隔进行内部审核,以确定反贿赂管理体系是否符合策划的安排,符合ISO37001-2016标准的要求以及组织所确定的反贿赂方针目标的要求,是否得到有效实施和保持。审核范围适用于公司所有部门和及其他相关管理活动。
审核依据包括ISO37001-2016标准、公司管理手册、程序文件、有关法律法规、顾客要求等。审核成员包括组长(A)和审核人员(B)。
审核日程表包括了各部门和及其他相关管理活动的审核要素。
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