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返工及回收管理制度
责任人:生产部工艺员、核算员、QA人员、生产部长、质保
部长。
内容:
1. 中间体、半成品经检验确定为不合格,由质保部QA人员
向车间岗位送交检验报告单,并按批生产不合格发放不合格证。
2.车间岗位人员将不合格证贴在不合格品容器上放置中间站
不合格品区。
3.车间岗位将检验报告单交生产部工艺员,由工艺员提出处
理看法,填写处理报告单。
4.处理报告单送至生产部,由主管领导批准后,送交质保部
审核,质保部长批准后,送回岗位执行处理方法,质保部QA人员交
全程对返工过程进行监控。
5.如需销毁则由生产部工艺员填写不合格品销毁单,经上述
程序审查,最终由主管副总经理批准执行。
6.每次生产技术分析会分析造成不合格品缘由、明确责任、
由核算员报财务部核算本钱损失。
物料返工及回收管理制度-03-08 06:54 |#2楼
为有规范公司各类物料报废之程序及相关管理,掌握不良品,
削减报废,使之做到合理回收或报废,以节省本钱,特制定本方法. 公
司目前可报废的材料只有部分库存呆料,不行回收水口料及废铜废胶,
其他材料(含边角料,半成品,成品和退货产品)可回收铜米及胶料.
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报废规范:
一.报废类型.
1. 因呆料库存太久或者特定订单的余料,后续无法回收或再
连续使用.
2. 车间不行回收废铜废胶和边角料,入报废仓.
3.工程用料,品检测试及试机用料之不行回收废料.
4.无法退运,转售,再加工或者不行修复之物料转报废仓.
5.因客户工程更改或工艺改良缘由,而使原有产品物料报废,
需要索赔部分损失.
二.报废审查.
1. 公司凡发生报废事项的,均须照此规定办理相关手续,任何
人不得对待报废物料随便弃置.
2. 对于确已无法用于再生产或者打样等用处应予报废的物料,
不得长期搁置, 不做任何处理,应准时办理相关的报废手续.
3.若有物料确须报废,原则上由资材课提出申请,生产课及工
程课如不需冲抵本钱,也可以申请报废单,呈报上级主管部门进行层
层审核批准.
4.审核物料报废申请的部门或者人员主要包括:申请部门负责
人,品保课负责人,厂长, 副总及财务,必要时包括工程技术人员以利
于改善以及关务人员,确认是否需要向海关申报核销.未经批准任何
物料均不得按报废处理.
5.办理物料报废必需根据规定程序进行操作,确保办理报废的
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物料已完全丢失一切使用保价值,避开可回收利用或者可返工之误报
废事故,特要求负责审核报废申请的各级部门和人员必需根据规定程
序和相关标准进行审核,详细程序见文后物料报废及回收工作流程图
所示.
6.对物料报废须仔细履行各自工作职责,严格把关,查明缘由,
进行分析讨论,採取相应订正预防措施,不断改良管理方法,提高管理
水平,杜绝责任报废事故,努力降低报废损失.
7.凡有报废均须查明缘由,做到 “缘由,责任,措施”三自省,
对于缘由不明的将做待处理报废,上报更高一级.如有重大报废大事
或者不明缘由报废准时组织召开相关人员参加特地会议,找出和确认
“缘由,责任,措施”,形成会议决议,做好会议记录,公佈会议纪要,
下发文件到人.
三.报废处置.
1.已经办理正式报废手续的物料,公司管理部联繫合法承包商
会同仓管,保安,财务,确认报废物料及数量,对其进行准时或定期处
理,不得长时间搁置堆放,造成侵佔空间或者违背5S要求的相关规定.
2.处理报废物料如有残值收入的,应将出售废品所得款项准时
全额上缴公司账务部门. 未经批准,出售废品经办人不得擅自支用废
品款.
3.财务部门
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