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县审计局2022年工作总结和2023年工作安排

2022年,XX县审计局在省、市审计机关的精心指导下,紧紧围绕县委审计委员会会议精神和县政府重点工作任务,聚焦主责主业,以“全面做好常态化经济体检”为目标,紧盯年初制定的目标任务,坚决扛牢审计监督责任,精心组织项目实施,扎实推进创新型工作开展,全面培养复合人才,努力完成各项审计任务。现将工作开展情况汇报如下。

一、2022年工作总结

(一)突出审计专业优势化解重大风险,全力服务县级经济社会发展大局

1.?围绕上下贯通是否通畅,全力坚持政治引领

坚持政治建设统领审计工作,牢牢把握审计机关首先是政治机关的定位,严格执行审计领域重大事项请示报告制度,向市委审计委员会办公室报告报备事项7项。向县委审计委员会汇报审计项目计划、审计整改推进、政府投资审计转型及审计报告等重要事项14件。获得县委、县政府主要领导批示12件。

2.?围绕审计监督是否到位,全力完成年度计划

全年完成审计项目42个,查出违规金额293.60万元,管理不规范金额40802.58万元,审计发现问题258个,提出审计建议97条。出具审计决定书3份,向县委、县政府上报审计专报4份。移送问题线索7条。

3.?围绕审计整改是否到位,全力推动整改实效

建立审计发现问题台账、问题清单、任务清单,明确整改措施、责任人、整改时限,推行清单式管理、对账销号。尚未整改到位的问题,持续跟踪督促整改,定期报告整改进度。制定了《关于开展2020年至2022年度审计查出问题整改情况“回头看”检查工作方案》,抽调人员组成3个审计整改监督检查组,按文件规定抽取2020年至2022年度审计发现的339个问题中的159个问题进行审计整改情况“回头看”,检查制度的实际执行情况,督促被审计单位落实整改主体责任,紧盯屡查屡犯问题,对整改不到位的问题进行持续跟踪,确保审计发现问题的整改真正落到实处,不断巩固提高审计整改质量和成效。跟踪督促2021年审计中查出的194个问题的整改情况,现已全部整改到位,通过审计整改促进被审计单位建立和完善各项规章制度40项。今年县委审计委员会和县政府第7次常务会分别听取审计工作情况汇报和2021年度审计整改情况汇报,详细安排部署审计整改工作。

(二)积极探索落实创新工作新路径,全力推进审计监督提质增效

1.?落实预警提示清单化,提升审计“防未病”质效

为进一步服务被审计单位,切实发挥审计“治已病、防未病”作用,从领导干部权力运行的重点领域和关键环节着手,结合近年领导干部经济责任审计中发现的共性或突出问题,全面梳理出不同类别领导干部在履职中涉及的问题类型和问题表现形式,编制《XX县领导干部履行经济责任“防未病”预警提示单》。

2.?落实“审计手稿”常态化,提升审计业务能力

聚焦审计工作实践,紧扣审计工作重点任务,联系本职岗位,突出工作亮点,理清审计思路、归纳审计方法、记录和总结审计项目实施过程中有关重要事项和好的经验做法,在全局上下(各审计组)深入推进常态化“审计手稿”活动。明确任务时限,规定撰写数量,强化纪律要求,重视交流考核,切实推动审计理论与实践的互相融合,确保审计人员练就“能查、能说、能写”本领,推动全局审计业务水平再上新台阶。5月份以来,累计撰写“审计手稿”39篇,1篇入选省审计厅优秀“审计手稿”选编。

3.?落实研究型审计具体化,提升审计项目质量

在今年的预算执行和经济责任审计中,各审计组紧扣被审计对象主业主责,利用大数据比对等方式,加强审计调查了解的深度和精度,制定科学、准确、全面、可操作的审计实施方案。坚持研究被审计对象的历史沿革、发展方向、业务流程、行业管理等;坚持研究政策法规的实施背景、适用条件、动态变化等;坚持研究审计方法,积极探索审计工作新思路、新途径,强化大数据审计研究;结合被审计单位的特点,将被审计单位内部历史数据纵向比较,延伸至全县民众关注度高、社会影响力大的重点领域,由点及面,聚焦被审计单位在产业发展、生态环保、民生保障、乡村振兴、营商环境等方面的履职尽责情况。

4.?落实目标绩效个性化,全力推进考核工作

一是着力完成县委审计委员会第五次会议提出的“五个三”个性化工作目标。二是稳步推进市审计局对县区审计机关领导班子及成员工作评价工作。局党组坚持高标准、严要求,聚焦重点目标任务,逐一研究、细化、分解,主要负责人统筹协调推进,分管领导抓总,业务股室具体负责,相关股室协作配合共同推进,确保各项举措落实到位、干出实效。

5.?落实贯通协调制度化,提升巡审监督合力

融合巡察政治监督和审计经济监督优势,与县委巡察、县纪委监委联合印发相关制度,建立健全巡审联动机制,在人员配合、信息共享、结果运用中深度统筹配合,扎实推动巡察审计同步高质量开展,切实发挥巡察“利剑”作用和审计“免疫系统”功能,发挥了“1+12”的监督效

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