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付款管理—日常处理—制单处理—选择发票制单—选择后点击制单—生成凭证后保存审核采购发票生成:借:材料处理—制单处理—选择发票制单—选择后点击制单—生成凭证后保存审核销售发票生成:借:应收账款贷:主营业款下月发票来后业务:采购管理—业务—发票—采购普通发票—增加—生单(下拉条)—选择采购入库单—保存审—审核采购管理—业务—到货—到货单—增加—生单—选择采购订单—选完后保存库存管理—日常业务—入库—采一、正常采购
付款管理—日常处理—制单处理—选择发票制单—选择后点击制单—生成凭证后保存审核采购发票生成:借:材料
处理—制单处理—选择发票制单—选择后点击制单—生成凭证后保存审核销售发票生成:借:应收账款贷:主营业
款下月发票来后业务:采购管理—业务—发票—采购普通发票—增加—生单(下拉条)—选择采购入库单—保存审
—审核采购管理—业务—到货—到货单—增加—生单—选择采购订单—选完后保存库存管理—日常业务—入库—采
1、采购管理—业务—订货—采购订单—增加—保存—审核
2、采购管理—业务—到货—到货单—增加—生单—选择采购订单—选完后保存
3、库存管理—日常业务—入库—采购入库单—点击生单—选择采购到货单—过滤—选择入库仓库(左下角)—全选后点击确定—保存审核
4、采购管理—业务—发票—采购普通发票—增加—生单(下拉条)—选择采购入库单—保存审核—结算
5、存货核算—业务核算—正常单据记账—选择采购入库单—选择后—记账
6、存货核算—财务核算—生成凭证—选择—采购入库单(报销记账)—确定后—点击合成或者生成—保存凭证即可
采购入库单(报销记账)生成:
借:原材料
贷:材料采购
7、应付款管理—日常处理—应付单据处理—应付单据审核—查询后点击确定—选择后审核
8、应付款管理—日常处理—制单处理—选择发票制单—选择后点击制单—生成凭证后保存审核
采购发票生成:
借:材料采购
应交税费—应交进项税
贷:应付账款
二、采购暂估
当月业务:
1、采购管理—业务—订货—采购订单—增加—保存—审核
2、采购管理—业务—到货—到货单—增加—生单—选择采购订单—选完后保存
3、库存管理—日常业务—入库—采购入库单—点击生单—选择采购到货单—过滤—选择入库仓库(左下角)—全选后点击确定—保存审核
4、存货核算—业务核算—正常单据记账—选择采购入库单—选择后—记账
5、存货核算—财务核算—生成凭证—选择—采购入库单(暂估记账)—确定后—点击合成或者生成—保存凭证即可
采购入库单(暂估记账)生成:
借:原材料
贷:暂估应付款
下月发票来后业务:
6、采购管理—业务—发票—采购普通发票—增加—生单(下拉条)—选择采购入库单—保存审核—结算
7、存货核算—业务核算—暂估成本处理—选择后点击暂估
8、存货核算—财务核算—生成凭证—选择—红字回冲单和蓝字回冲单(报销)
红字回冲单生成:
借:原材料
贷:暂估应付款
票或入库单—点击生单—过滤—选择后点击确定—审核销售管理—业务—开票—销售普通发票—增加—显示—选择发货单点材料采购应付款管理—日常处理—应付单据处理—应付单据审核—查询后点击确定—选择后审核应付款管理—日常算单删除答:采购管理—业务—采购结算—结算单列表—过滤—选择要删除的结算单,双击下—点击删除即可若入蓝字回冲单(报销)生成:
票或入库
单—点击生单—过滤—选择后点击确定—审核销售管理—业务—开票—销售普通发票—增加—显示—选择发货单点
材料采购应付款管理—日常处理—应付单据处理—应付单据审核—查询后点击确定—选择后审核应付款管理—日常
算单删除答:采购管理—业务—采购结算—结算单列表—过滤—选择要删除的结算单,双击下—点击删除即可若入
借:原材料
贷:材料采购
9、应付款管理—日常处理—应付单据处理—应付单据审核—查询后点击确定—选择后审核
10、应付款管理—日常处理—制单处理—选择发票制单—选择后点击制单—生成凭证后保存审核
采购发票生成:
借:材料采购
应交税费—应交进项税
贷:应付账款
三、正常销售
1、销售管理—业务—销售订货—销售订单—增加—保存—审核
2、销售管理—业务—发货—发货单—增加—显示—选择销售订单—选完后填写仓库—保存审核
3、库存管理—日常业务—出库—销售出库单—点击生单—过滤—选择后点击确定—审核
4、销售管理—业务—开票—销售普通发票—增加—显示—选择发货单点击确定—保存复核
5、存货核算—业务核算—正常单据记账—选择销售出库单—选择后—记账
6、存货核算—财务核算—生成凭证—选择—销售出库单—确定后—点击合成或者生成—保存凭证即可
销售出库单生成:
借:主营业务成本
贷:库存商品
7、应收款管理—日常处理—应收单据处理—应收单据审核—查询后点击确定—选择后审核
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