仓库标准操作程序,入库、仓储、盘点、出库、检查流程.pdfVIP

仓库标准操作程序,入库、仓储、盘点、出库、检查流程.pdf

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卓达集团建工一公司

仓库标准操作程序

目录

1、货物入库操作

2、货物的管理

3、每日自我检查

4、仓库清洁工作

5、仓库盘点标准操作程序

6、货物出库操作

«仓储业务»货物入库操作

货物入库操作

目的:检查货物在发货或运输过程中可能发生的问题,分清各方责任,了解入库货物的

质量和包装状况,采取适当的养护措施,保证货物安全、完好入库。

2.0责任:储运主管及仓管员应保证入库的货物货单相符,数据准确,质量和包装完好。

3.0范围:适用于卓达集团建工一公司仓库。

4.0步骤:1.货物到达:

根据运输到货的预报,计划库位,落实装卸,做好接货准备,及时联系采购部人员比

对采购单及到货清单,联系质量部对产品质量进行审核。

2.核对单证安排货位:

仓管员再次核对单据的有效性,将已经确认质量合格货物核对单据上所列代码、批号、

品名、规格、数量等项目是否与货物相符,确认无误后合理安排货位入库。

3.接货检查包装:

仓管员合理安排货物在库房的摆放,入库货物验收。

如发现有问题,请按下列规定处理:

A.数量不符:仓管员应报告仓库经理,并及时与送货方沟通,如送货方无法补齐货物,

在送货单上按实收数量签收,并在备注栏注明原因。

B.质量异状:质检员对有问题成品进行检查确认是否可以使用及签收;如送货方无法

及时补齐货物,在送货单上按实收数量签收,并在备注栏注明原因。

C.包装破损:质检员对出现包装破损货物确认是否可以使用及签收;如果破损,应要求

送货方重新更新包装,或根据与送货方的协议,先由我方入库且在单据中注明实收数量及

情况。

4.签收手续:单据签收应用大写实收数,并按要求填写单据上有关项目。

5.单据处理:按单据的要求及时传递各部门,仓库并做好有关登记及统计工作。

6.电脑入数:仓管员应在收到进货单后当天内做好入数工作。入数前,应确保所输入的原

始单据和数据准确无误。

«仓储业务»货物的管理

货物的管理

目的:A.保证货物的完好。

B.保证仓库的储存条件与货物要求相一致。

责任:仓库管理人员应负责检查所储存货物的状况,保证货物的完好。

范围:适用于卓达集团建工一公司仓库

步骤:A.仓库货物的养护工作,由仓管员负责,确保货物安全储存。

B.根据仓库的条件、气候、天气情况以及储存货物的保管要求,切实防止货物发生渗

漏、虫蛀、鼠咬、残损等异状。

D.若发生问题,应立即填写«有问题成品检查报告»上报储运部负责人员,及时采取相

应措施解决。

E.仓管员应对出现的问题提出质疑和建议并对其进行跟踪,以确保问题能及时彻底的

解决。

附件:《有问题成品检查报告》

«仓储业务

货物的管理

附件:

有问题成品检查报告

仓库号码:

仓仓管员:

成品代码:成品数量:

成品状态:

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