建筑公司规章制度--审计管理.docVIP

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十四、审计管理

内部审计管理方法

第一章总则

第一条为了加强和规范内部审计工作,保证审计工作质量,明确审计责任,加大审计监督力度,肃穆财经纪律,建立健全企业自我约束机制,依据《中华人民共和国审计法》、集团公司有关规定和公司章程,制定本方法。

其次条内部审计是单位内部专职审计人员对公司所属单位实施的内部监督。内部审计以国家的财经法规、制度为主要依据,依法检查会计帐目及其相关资产,对财务收支真实性、合法性、效益性作出评价,分清经济责任,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。

第三条内部审计业务上接受国家审计机关和集团审计部门的指导,并向本单位主要负责人和上级主管审计

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