- 1、本文档共34页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
汇报人:2024-01-14宁波技师学院财务预算管理系统的分析与设计综述报告
目录引言宁波技师学院财务预算管理现状财务预算管理系统需求分析
目录财务预算管理系统设计系统实现与测试系统应用与推广结论与展望
01引言
背景随着高校规模的不断扩大和财务管理的日益复杂,传统的财务预算管理方式已无法满足宁波技师学院的实际需求。因此,开发一套高效、准确的财务预算管理系统势在必行。目的本报告旨在对宁波技师学院财务预算管理系统进行分析与设计,提出一套切实可行的解决方案,以提高学院财务管理水平,实现财务资源的优化配置。报告背景与目的
范围本报告将涵盖宁波技师学院财务预算管理系统的需求分析、系统设计、技术选型、实施计划等方面。重点本报告将重点关注系统的功能设计、数据库设计、用户界面设计以及系统安全性等方面,确保所设计的系统能够满足学院的实际需求,并具备较高的可用性和稳定性。报告范围与重点
02宁波技师学院财务预算管理现状
学院概况学院背景宁波技师学院是一所以培养高技能人才为主要目标的全日制技工院校,隶属于宁波市人力资源和社会保障局。学院规模学院占地面积广阔,拥有多个校区和实训基地,教职工和学生人数众多。学院特色学院注重实践教学和校企合作,致力于培养具有创新精神和实践能力的高技能人才。
现有财务预算管理系统采用C/S架构,即客户端/服务器模式,用户需要在本地安装客户端软件才能使用。系统架构系统主要包括预算编制、预算审批、预算执行、预算调整、预算分析等模块,涵盖了财务预算管理的全过程。功能模块系统采用关系型数据库进行数据存储,支持数据的增删改查和报表生成等操作。数据存储现有财务预算管理系统分析
用户体验由于系统采用C/S架构,用户需要在本地安装客户端软件,使用不够便捷,同时系统界面较为陈旧,用户体验不佳。系统性能随着学院规模的不断扩大和业务量的增加,现有系统的性能逐渐跟不上需求,处理速度变慢,数据备份恢复失败等问题时有发生。功能完善性现有系统在某些方面功能还不够完善,例如缺乏智能化的预算分析和预警功能,无法为学院提供全面的决策支持。数据安全性系统数据安全性有待提高,存在数据泄露和被篡改的风险,需要加强数据备份和恢复机制以及权限管理等方面的措施。存在问题及挑战
03财务预算管理系统需求分析
预算编制预算执行报表分析预测决策功能需求支持多部门、多项目、多周期的预算编制,实现预算数据的录入、修改、审核和批准等功能。提供多种财务报表,如资产负债表、利润表、现金流量表等,支持自定义报表和分析维度。实时监控预算执行情况,包括预算与实际支出的对比分析、预算调整等功能。基于历史数据和算法模型,进行预算预测和决策支持,为管理层提供数据依据。
系统响应时间应小于3秒,保证用户操作的流畅性。响应时间数据处理速度稳定性可扩展性支持大数据量处理,能够在短时间内完成复杂的数据分析和计算。系统应保证7*24小时稳定运行,故障恢复时间应小于1小时。系统应具备良好的可扩展性,支持未来业务发展和功能升级。性能需求
采用加密技术保护数据传输和存储安全,防止数据泄露和篡改。数据安全实现严格的身份认证机制,确保只有授权用户才能访问系统。身份认证根据用户角色和职责,实现细粒度的权限控制,防止越权操作。权限控制记录用户操作日志和系统运行状态,方便事后审计和故障排查。审计追踪安全需求
界面应简洁明了、易于理解,符合用户操作习惯。界面设计系统应提供友好的操作界面和流程,减少用户操作步骤和复杂度。操作便捷性实现实时动态交互功能,如实时数据更新、图表展示等,提高用户体验。交互性支持用户自定义报表格式、分析维度等个性化需求,提高用户满意度。自定义功能用户体验需求
04财务预算管理系统设计
分层架构设计将系统划分为表示层、业务逻辑层和数据访问层,降低系统耦合度,提高可维护性。模块化设计将功能划分为多个模块,实现高内聚、低耦合,方便模块间的解耦和重构。客户端/服务器架构采用C/S架构,客户端负责用户交互和数据展示,服务器负责数据处理和存储。系统架构设计
选用关系型数据库管理系统,如MySQL或Oracle,确保数据的完整性和安全性。数据库选型数据表设计数据字典设计根据业务需求设计数据表结构,包括预算表、支出表、收入表等,定义主键、外键和索引等约束。建立数据字典,统一管理和维护系统中的数据元素,提高数据的一致性和可维护性。030201数据库设计
采用简洁、直观的界面风格,提供友好的用户体验。界面风格通过合理的布局和操作流程设计,降低用户操作难度,提高操作效率。交互设计提供多样化的报表展示功能,如预算执行情况表、收支明细表等,方便用户查看和分析数据。报表展示界面设计
预算编制算法根据历史数据和业务需求,设计预算编制算法,实现预算的自动编制和调整。预算执行分析算法通过分析预算执行数据,设计相应的算法,实现预
文档评论(0)