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程序文件
编号
版次
A/0
标准化控制程序
页码
第PAGE\*Arabic1页共NUMPAGES\*Arabic5页
—PAGE2—
目的
充分发挥标准化在项目研制中的指导和保障作用,保证项目各参研单位协调有序地开展工作,确保研制要求中标准化目标的实现,特制定此程序。
适用范围
本标准规定了公司产品设计文件、图样和工艺文件、图样(包括CAD图样和设计文件,工艺规程、产品随工单、检验试验规范等。以下简称图样及文件)的标准化审查内容、程序、办法,以及标准化审查人员的职责和权利。本标准适用于公司产品图样及文件的标准化审查。其他图样和文件的标准化审查可参照执行。
引用标准
GB/T1.2《标准化工作导则第2部分:标准中规范性技术要素内容的确定方法》
GB/T9969.1《工业产品使用说明书总则》
GB/T14665《机械工程CAI〕制图规则》
GB/T17304CAI《通用技术规范》
GJB/Z113-98《标准化评审》
GJB/114-98《新产品标准化大刚编制指南》
GJB906-90《成套技术资料质量管理要求》
TB/T2001-2002《产品图样及设计文件术语》
职责
研发部
负责产品设计文件、工艺文件标准化审查及标准化审查人员的培训等归口管理。
负责编制产品及技术标准,并对《外来文件清单》进行动态管理,确保其持续适用性。
负责对标准在产品设计、生产中的实施情况进行跟踪监督。
负责公司标准化主管人员,研发部、品质部、生产部等部门设兼职标准化工程师。其职责是:
按照产品的标准化综合要求及有关标准和规定对图样和文件进行标准化审查,对贯彻有关标准和规定的正确性审查把关。
监督设计人员正确贯彻国家标准、行业标准、企业标准。
指出设计人员图样及文件存在的标准化问题,并跟踪监督修改情况。
向设计人员提供有关标准资料及其适用情况。
品质部负责编制和发布公司管理类标准,并对《外来文件清单》进行动态管理,确保其持续适用性。对标准在质量管理等管理系统中的实施情况进行跟踪监督。
程序
图样及文件绘制、编制完毕,经设计、审核、工艺签署后,送交标准化审查。
标准化审查应在原图、原稿上进行,并填写《标准化审查报告》,并与原图、原稿一起返回设计部门。
设计人员根据标准化审查中对原图和原稿提出的问题进行修改后,送标准化人员复审,直至图样及文件符合标准化审查的有关规定,标准化审查人员在规定的签字栏目内签字确认。
底图(包括电子文件)经有关人员按规定顺序签署后,连同原图、原稿一起,送标准化人员签署。
相关文件
文件控制程序
记录
产品标准化审查报告
外来文件清单
文件修订履历
日期
章、页
内容
发布
编号
批准
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