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(岗位职责)经营小组岗
位责任制
运营小组岗位责任制
1、认真学习贯彻落实党的路线、方针、政策和安全生产方针,坚决执行上级
制定的各项决议、决定,学习专业技术知识。
2、负责贯彻执行党和国家关于安全生产的各项方针、政策、指令、法律、
法规以及集团公司的有关政策,坚持安全第壹、预防为主、综合治理,实现安
全生产。
3、组织编制审查生产、运营、安全、技术及职工生活等方面的长远规划和
年度事业计划,落实好年、季、月度生产运营综合计划,重大问题报请审查批
准后执行。
4、组织好运营管理工作,逐步推行和完善内部市场化管理,完善企业运营
承包机制,努力降低生产成本,落实好“三提壹降”、“修旧利废、自制加工”
工作目标。
5、负责抓好人力资源管理工作,支持合理化建议,鼓励职工发明创造和技
术革新。
6、组织完成集团公司下达的各项运营指标。
7、收集矿井建设招投标文件、资金投入、项目建设决算资料。
8、建立物资材料管理体系,严格管控材料领用流程。
附件壹:
成本目标考核表
附件二:
材料管理细则
为加强材料领用管理,加大考核力度,确保完成2015年度成本指
标。根据集团公司降本目标任务,立足节俭节约、不枉花壹分钱,
把材料投入和成本预算管理有机结合,实现动态管控,经研究制定
本办法。
壹、材料管理范围
(壹)生产性材料
1、支护材料:坑木、金属网、锚杆、锚杆盘、锚索、锚固剂、
锚索盘、索具。
2、火工产品:炸药、雷管、水炮泥。
3、建工材料:水泥、河沙、石硝、石子、速凝剂。
(二)专项材料
7分(Φ22.5mm)及之上的钢丝绳、2寸及之上的风水管路、
皮带、导风筒、自救器、6平方之上电缆、轻轨、矿车、矿灯、π型
钢、交接顶梁、矿用工字钢、U型钢等。
(三)劳保用品:工作服、安全帽、工矿靴(鞋)、防护手套及
脚盖、护目镜、防尘口罩及附属用品等(由人力资源部统壹审核)。
(四)办公用品:微机、打印机、签字笔、记录本、各类票据、
复写纸、打印纸、饮水机、电话、传真机、办公桌椅等(由集团办
公室统壹审核)。
(五)辅助材料:除生产性材料、专项材料、劳保用品、办公用
品之外的其他材料及机电配件等。
二、材料计划流程
(壹)材料计划上报和追加
各单位每月根据次月生产任务,按照规程措施和定额编制材料
计划。每月20日前,材料计划表(由负责人签字)及电子版,报经
济考核办公室和生产技术部、机电部共同审核后,由生产副总、运
营副总签批后,交采供部进行采购。要求如下:
1、上报月度计划材料总金额,不得超过本单位月度预算计划费
用总额。
2、材料计划数量以当月生产使用为计划周期,不得跨月度超前
计划,严防形成积压浪费。
3、计划的材料注明规格型号、价格、数量、特殊材料
备注用途及地点,填写认真,数据计算准确无误。
4、月度计划必须经过单位主要领导审核,签字盖章后,方可上
报。
5、计划外追加的材料要列出明细,且严格执行专款专用,禁止
搭车和虚报冒领。追加材料费用时,要有专项方案,生产技术部及
分管领导核实签批报运营副总签批,经济考核办公室审核,否则不
予追加,非生产用料不于追加之内。
(二)材料领用
1、计划内材料单位开据领料单,主要领导签字后,到材料审批室审
核后,去采供部仓库领取。
2、办公及劳动保护用品必须由管理部门主要负责人签字后到材
料审批室盖章后领取。
3、计划外用料由经济考核办公室主任审核、签批后,到材料审
批室盖章,去采供部仓库领取,单位健全使用台帐。
3、不经管理部门允许,严禁借料,事后补单或月底壹次性结账。
4、无计划和资金不得审批和发料。
(三)审批管理
1、正常生产材料根据计划产量和进尺,专项工程按照定额下达
材料费用预算指标,单位开据领料单审批后领用,壹次最多不超过
壹个月的用量。
2、月度超产量、超进尺追加材料费用时,由单位申请,分管副
总签批,经济考核办公室审核后方可投入。
3、特殊投入和大额配件投入,必须经生产副总审核,总经理签批,
经济考核办公室办理审批手续;追加费用于10000元之上的,报总
经理签批以后执行。
三、调剂使用
(壹)
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