财务内部审计报告.pdf

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财务内部审计报告

(实用版)

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编制单位:__________________

编制时间:____年____月____日

序言

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财务内部审计报告

财务内部审计报告6篇

在人们越来越注重自身素养的今天,我们都不可避免地要接触到

报告,报告具有双向沟通性的特点。相信很多朋友都对写报告感到非

常苦恼吧,下面是本店铺精心整理的财务内部审计报告,希望对大家

有所帮助。

财务内部审计报告1

根据审计部工作计划,审计组于______年______月______日至

31日对XXXX有限公司20XX年度的财务收支及内控制度情况进行了

审计。

审计工作是依据国家有关法律、法规和集团公司的规章制度,对

XXXX公司提供的会计报表、帐簿、凭证等实施了我们认为必要的审

计程序。保证会计资料的真实、合法、完整是XXXX公司的责任,我

们的责任是对审计结果发表意见。

审计报告分为三大部分,各部分主要内容:

第一部分、经济效益情况。报告经济指标完成情况;

第二部分、审计问题及建议。报告审计中发现的问题、经营风险

及内部控制薄弱点并提出审计建议;

第三部分、会计报表附注。报告截至______年______月______

日资产、负债及其权益的现状。

现将审计情况报告如下。

第一部分经济效益情况

第2页共31页

一、经济指标完成情况

(一)销售收入指标

截至20XX年底,实现销售收入1.2亿元,比上年增长94%。

按照销售结构分析,XXX

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