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费用报销基本规定
1、费用报销审批原则:
公司各职能部门及分子公司按照预算管理,分级审批的原则控制各项费用,
不在预算范围和超过预算额度的费用项目,须经批准后方可使用;费用报销必
须实行联签审批,各部门负责人审签、正副职互签后,报总经理审批。
2、开支范围:公司因业务需要发生的费用支出;
2.1业务招待费:指公司因业务经营的合理需要招待客人而支付的费用等,包
括招待用餐、住宿、水果、烟酒、茶叶、纪念品等项支出。招待费发票日期栏
必须填写清楚并说明招待事由,应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方
陪同人员等信息;
2.2差旅费:指公司职工出差而实际发生的车、船、飞机、市内交通费、住宿
费、住勤补助费、误餐补助、司机出车补助等。
2.2.1差旅费采取事先申报、一事一报制度,各级人员因公务出差,必须事先
填写《出差申请单》,注明出差事由、时间及地点,报公司分管领导批准;经
批准出差办事人员,应如实填写“差旅费报销单”,并列明事由、时间、线路。
2.2.2出差人员在出差结束后10个工作日内整理所有费用单据,根据财务规定
履行报销程序。需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。否
则按报销金额的10%进行处罚,同时对部门领导罚款50元/次。
2.2.3出差人员到公司异地项目检查或支持工作,原则上入住项目所在地公司
指定的酒店或员工宿舍;因考察、培训或公务接待出差,可根据实际情况入住
相应规格的酒店。出差人员应两人住一个标准间,出差人员(含异性人员)出
现单数的,可以单人住一个标准间。
2.2.4各部门派往外地长住人员,路途按实际标准报销,到达驻地后不再报销
生活补助。
2.3办公费:指公司印刷各种帐表、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮
寄、书报等费用。报销办公用品、低值易耗品,须附购置发票(须由经办人及
领用人签字)、购置清单;
2.4通讯费:指公司的固定电话费用及符合报销规定的员工个人的手机话费。
2.4.1新进员工试用期通讯费一律不予报销,试用期满,由员工本人提出书面
申请,根据员工职务,工作性质,经部司总经理批准确定报销标准。
2.4.2、所核报销标准内,凡持充值或预缴电话费(包月预缴)的员工报销通讯
费必须提供本月通讯详情,否则不予报销;
2.4.3、本月话费清单超出报销标准的,按标准执行。不足标准的按实际发生额
执行;
2.5交通费:指员工在市区办事所发生公共交通的费用;
2.5.1总助及总助以上职位人员因公发生的出租车费用实报实销,中正、中副
及以上人员因公坐出租车据实报销,享受车改的员工不再报销车费(外地出差
的除外),普通员工不报销出租车费,如因特殊原因或其它紧急情况产生的出
租车费用分管总经理同意据实报销。
2.5.2员工因公发生的市内公交车费据实报销,若有联号车票的,联号车票予
以没收并处5倍罚款。
2.6会议费:指企业管理部门因业务需要而举办或参与的各种发生在本埠及外
地的会议支出,包括会议期间租用的场地费用、车辆费用、资料印刷费用、住
宿费、往返交通费、补贴费用等。报销时需附会议通知,出席人员签到表,会
议清单,包括会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准等。会议材
料(会议议程、讨论专件、领导讲话),会议召开地酒店(饭店、招待处)出
具的发票。
2.7车辆费用:
2.7.1各部司车辆行驶过程中发生的油料费、过路过桥费、停车费、车辆维修、
保养费及违规违章(违规违章驾驶员自行处理)等由车辆驾驶员凭发票填制付
款凭证,各部、司办公室主任签字,部、司总经理审签,财务审核登记后到资
管中心报销。
2.7.2车辆年审年检费、车船使用税、车辆保险费及事故处理等费用,由所辖
片区房产公司办公室主任牵头处理,各车辆驾驶员协助,由驾驶员凭发票填制
付款凭证,交各片区房产公司办公室主任签字,房产公司总经理审签,财务审
核登记后到资管中心报销(相关费用由各责任单位承担)。
注:①车辆维修、保养费用发生前必须先报维修、保养方案,经各责任单位办
公室主任审签,报集团行政部审签同意后才能实施维修、保养(修理厂原则上
要求定点)。车辆维修保养所发生的费用由经办人凭维修、保养发票(附已审
批报修方案和维修保养单)填制付款凭证,片区房产公司办公室主任签字,集
团行政部审签,集团财务审核登记后到资管中心报销。
②车辆保险费:各片区房产公司办公室主任每月末提前上报下月车辆保险到期
信息清单(车辆牌号、车架号、发动机号、车主、保险到期时间等)给资管中
心保险专员,由资管中心保险专员联系保险公司投保
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