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市xx科技股份有限公司
xx年度财务预算方案
20xx年度,根据公司生产经营发展计划和经营目标编制公司20xx年度财
务预算方案如下:
一、主要财务预算指标
1、20xx年实现营业收入5800.00万元;
2、20xx年实现利润总额100万元。
二、预算编制说明
市xx科技股份有限公司(以下简称本公司)编制的20xx年预算是根据本公
司对20xx年度国内及国际经济环境与市场情况的合理假设,以及本公司20xx
年度的经营情况,据以编制了本预算。编制本预算遵循了我国现行法律、法规和
新的《企业会计准则》的有关规定,所依据的会计政策在各重要方面均与本公司
实际采用的会计政策相一致。
三、预算编制基础
本预算在根据国家宏观经济政策,以及各项经营条件,考虑市场销售和业务
拓展计划,本着谨慎性原则及下列各项基本假设的前提下编制的。编制合并预算
所依据的会计政策在所有重要方面与本公司编制xx年度的合并及母公司财务
报表所采用的会计政策一致。
在编制本公司20xx年度预算时,公司是根据本公司经审计的xx年的实际
经营成果作为预算基础,以现时经营能力,结合本公司20xx年度的经营计划、
营销计划、投资计划、融资计划、零售药业市场发展形势等相关资料,并遵循谨
慎性原则预算本公司的业绩。
四、预算基本假设
1、预算期间,本公司所遵循的我国现行法律、法规和规章无重大变化;
2、预算期间,本公司所处和业务发生的国家、地区无重大的通货膨胀,社
会经济环境无重大变化;
3、预算期间,本公司所处行业的发展与中国经济发展能大致保持协调一致,
不会出现不可预见的非正常因素对行业产生非正常冲击;
4、预算期间,本公司所遵循的税法、税收政策和执行的税率无重大改变;
5、预算期间,有关银行信贷利率、外汇汇率及国家外贸政策相对稳定;
6、预算期间,本公司经营所需主要资源及劳务等供应情况及价格在未来期
间内不会发生重大波动;
7、预算期间,本公司所从事的行业、市场租赁价格和竞争态势等市场状况
无重大变化;
8、预算期间,本公司将不会因重大纠纷和诉讼、重大或有事项等对生产经
营造成重大不利影响;
9、预算期间,无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素造成的重大不利影
响;
10、预算期间,本公司享受的政府补助政策存续;
11、预算期间,本公司已签署的涉及销售、租赁、地产等经营业务合同不存
在重大变化;
12、预算期间,本公司直接或间接持有的子公司或联营企业等股权比例不发
生重大变化;
13、预算期间,不存在由于同类业务存续、整合可能导致经营大幅波动;
14、预算期间,不存在由于未能如期偿还债务而使资产被拍卖、变现的情况;
15、预算期间,不存在计划外的重大资产采购和处置。
五、20xx年度业绩目标所考虑的主要因素
1、20xx年,公司拟完善华东、华北、华中、中原、西南等区域市场布局,
提升业务人员和售后人员专业技能。
2、拟进一步完善线上线下一体化的多渠道营销网络建设;拟大力发展线上
业务,进一步推进信息化建设。
3、拟进一步优化供应链,完善产品结构,完善和推广厂商品牌共建。
六、20xx年的财务预算主要指标:
项目2016年预算2015年实际增减额增减率
一、营业收入5,800.243,121.602,678.6485.81%
二、营业成本3,708.542,082.641,625.9078.07%
营业税金及附加49.3813.7635.62258.87%
销售费用1,100.00752.39347.6146.20%
管理费用
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