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办公室出差经费报销制度
办公室出差经费报销制度
第一章总则
第一条为规范公司员工出差经费报销行为,加强公司财务管理,提高资金使用效率,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因工作需要出差的经费报销。
第三条出差经费报销应遵循合法、合理、节约、高效的原则。
第四条出差经费报销管理由财务部负责。
第二章出差审批
第五条员工出差前,需向部门负责人提交出差申请,说明出差事由、时间、目的地、预期费用等。
第六条部门负责人对出差申请进行审核,必要时提交总经理审批。
第七条出差申请经批准后,员工应提前向财务部申请办理出差手续。
第三章出差费用标准
第八条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通信费、其他费用等。
第九条交通费:
(一)国内出差:
1.高铁、动车一等座;
2.火车硬卧;
3.飞机经济舱。
(二)国外出差:
1.飞机公务舱;
2.高速列车一等座。
第十条住宿费:
(一)国内出差:
1.三星级酒店标准;
2.一线、二线城市根据实际情况可适当提高标准。
(二)国外出差:
1.四星级酒店标准;
2.根据实际情况可适当提高标准。
第十一条伙食补助费:
(一)国内出差:
1.每天不超过150元;
2.高温、高原等艰苦地区可适当提高标准。
(二)国外出差:
1.每天不超过300元;
2.根据实际情况可适当提高标准。
第十二条市内交通费:
(一)国内出差:
1.每天不超过100元;
2.根据实际情况可适当提高标准。
(二)国外出差:
1.每天不超过200元;
2.根据实际情况可适当提高标准。
第十三条通信费:
(一)国内出差:
1.每月不超过500元;
2.根据实际情况可适当提高标准。
(二)国外出差:
1.每月不超过1000元;
2.根据实际情况可适当提高标准。
第十四条其他费用:
1.因公事发生的其他费用,如签证费、培训费等,需提供相关票据,经审批后报销。
第四章报销流程
第十五条员工出差结束后,应及时向财务部提交报销申请,并附以下材料:
(一)出差申请表;
(二)出差审批表;
(三)出差票据;
(四)出差报告;
(五)其他相关证明材料。
第十六条财务部对报销申请进行审核,确保报销金额符合规定标准。
第十七条经审核无误的报销申请,财务部办理报销手续,将报销款项打入员工工资卡。
第五章纪律与监督
第十八条员工应严格按照本制度规定报销出差费用,严禁虚报、冒领、挪用等违规行为。
第十九条财务部对出差经费报销情况进行监督,对违规行为进行查处。
第二十条员工对报销金额有异议的,可在报销之日起15个工作日内向财务部提出申诉。
第六章附则
第二十一条本制度由财务部负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起施行。
第二十三条本制度如有未尽事宜,可根据实际情况予以修订。
注:本制度中的费用标准仅供参考,具体标准可根据公司实际情况进行调整。
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