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供应商审核管理制度
第一章总则
为确保公司供应链的稳定性与合规性,提升采购质量与效率,特制定本供应商审核管理制度。通过规范供应商的选择、评估与管理流程,确保供应商符合公司及行业标准,保障产品质量与服务水平,维护公司利益。
第二章制度目标
1.规范供应商选择流程:明确供应商的选择标准与评估程序,确保选定的供应商能满足公司的需求。
2.提升供应商管理水平:建立定期评估机制,及时发现和解决供应商存在的问题。
3.确保合规性:确保供应商的经营活动符合国家相关法律法规及行业标准。
4.风险控制:识别与评估供应商的潜在风险,制定相应的应对措施。
第三章适用范围
本制度适用于公司所有采购活动涉及的供应商,包括但不限于原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。
第四章相关法规及政策
本制度依据以下法规及政策制定:
1.《中华人民共和国合同法》
2.《中华人民共和国反不正当竞争法》
3.《中华人民共和国招标投标法》
4.行业内相关标准与规范
第五章供应商审核管理规范
5.1供应商选择标准
1.资质要求:供应商需提供合法的营业执照、税务登记证等相关证件。
2.行业经验:优先选择具有相应行业经验的供应商。
3.质量管理体系:要求供应商具备ISO9001等国际质量管理体系认证。
4.财务状况:评估供应商的财务稳定性,包括最近三年的财务报表。
5.信誉记录:查询供应商的信用记录与客户评价,确保其良好的市场声誉。
5.2供应商评估流程
1.初步评估:
-收集供应商的基本信息与资质材料。
-通过内部审核小组进行初步筛选。
2.现场审核:
-组织现场审核,对供应商的生产环境、质量控制、管理体系等进行实地考察。
3.评估报告:
-根据现场审核结果,形成评估报告,提出是否合作的建议。
4.合同签署:
-对通过审核的供应商,进行合同谈判与签署,明确双方的权利与义务。
5.3供应商绩效评价
1.评价内容:
-产品质量、交货准时率、服务水平、响应能力等。
2.评价频率:
-供应商评价每半年进行一次,特殊情况可随时进行。
3.评价结果:
-根据评价结果对供应商进行分级管理,优先与高评级供应商合作。
5.4供应商管理
1.定期沟通:
-通过定期会议或电话沟通,了解供应商的经营状况与市场变化。
2.问题处理:
-对于在评估中发现的问题,及时与供应商沟通并制定整改计划。
3.改进措施:
-对于绩效不达标的供应商,提出改进要求,并设定整改期限。
第六章监督机制
1.内部监督:
-公司审核部门定期对供应商审核管理制度的执行情况进行检查,确保制度落实。
2.外部监督:
-积极接受第三方机构对供应商管理的监督与评估,确保透明度。
3.反馈机制:
-建立供应商反馈渠道,鼓励供应商提出改进建议,促进双向沟通。
第七章附则
1.解释权:本制度由公司采购部负责解释。
2.实施时间:本制度自发布之日起实施。
3.修订流程:根据实际情况与法律法规的变化,必要时对本制度进行修订,修订需经过公司管理层批准。
4.记录与归档:所有供应商的审核资料及评估记录须妥善保存,确保可追溯性。
结语
本供应商审核管理制度旨在通过科学合理的管理流程,提升公司在供应商管理方面的专业性与有效性,确保供应链的稳定与高效,为公司的整体运营提供有力保障。希望通过全体员工的共同努力,切实落实本制度,推动公司持续健康发展。
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