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2024年公司物品管理制度
公司物品管理制度1
1、每月25日,各部门将次月物品采购计划随同收支计划(后附计划模板一同报公司总办。
2、总办对物品采购计划进行审核后,报财务部复核,由总经理批准方可采购。
3、业务急需采购的物品200元以下的部门经理有权先采购,后办理报销手续,超过200
元以上非计划项目费用另行报批后方可办理。
4、各部门仓库保管员负责制定每月物品采购计划及预算。
5、负责采购物品的人员要做到物品齐全、品种对路、质量合格、库存合理、开支适当。
6、仓库管理人员要建立台帐,办好入库、出库手续,出库必须有领取人签字。
7、各小区仓库管理人员对总办负责,并于每月25日将本月领用存情况,编制领用存月报
表,上报公司总办。
8、总办指定人员对各小区仓库进行月末、季末、年末盘存,各小区对领用物品超过两个月
未用的,要及时与公司仓库管理员联系,商讨是否退库等处理决定。
9、凡到总办领取物品者,应持有部门负责人的签字,领用人须做好核查登记。
10、一切物品应按实际需求进行发放,发放人有权拒发不应领取的物品。
11、未在规定时间上报计划,对工作造成影响的,由各部门经理自行承担,并给予50元罚
款。
公司物品管理制度2
第一条物品类别
办公用品:包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹等公司出资购买的办公用品。公
用物品:包括订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀等物品。电脑耗材:包括各类
彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸,其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。
第二条领用原则
1.办公用品:
实行个人领取,自行保管,遗失自负,浪费惩罚的原则。本人根据工作需要,提出申请,经
部门经理同意,到行政部库管处领取。
2.公用物品:
每个部门(分部领取一套作为公用。由部门(分部经理统一领取,并负责保管。部门经理督
促本部门员工合理使用,不得浪费,不得带回家或从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点,
违反者将予以重处。
3.电脑耗材:
行个人领取,自行俣管,遗失自负,浪费重处的、原则。各分部根据当月情况,预测下月
工作量,于每月26日~30日向行政部提交下月采购申请。行政部库管经盘库后,拟出下月采购
清单,交行政部经理签字审批。行政部经理签字审批后,将采购清单交采购员进行采购。每月初
第一周,各部门(主要为设计部)员工到行政部领取当月所需电脑耗材,并按领料程序签字。部门
经理督促本部门员工合理使用,不得浪费,不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点,违
反者将予以重处。
第三条领用程序
员工领用物品时,填写《领料单》,经部门经理签字后,向行政部库管员领取。部门经理领
用材料时,填写《领料单》,经行政部经理同意后,向行政部库管员领取.
行政部库管员接到《领料单》,在《材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项
目名称、用途,领料人签字后,方可发放物品。应急需领月物品,
其《领料单》由行政醒理或副总经理签字,并用单据注明,方可领用。物品属自然磨损者,
则以旧换新;凡属遗失或被盗者,及时报行政部备补,并按原价赔偿。
第四条本制度自20xx年xx月xx日起执行,解释权归行政部。
公司物品管理制度3
第一条本办法所管理的对象为公司办公设备、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二条公司钥匙的保管
公司钥匙由人事行政部专人保管和使用,不可将钥匙随意转交他人保管;
第三条办公室购置日常办公用品、低值易耗品、清洁月品需行政部门请款进行购买。
第四条采购物品的付款方式通常情况下是以支票形式支付,若金额较少或有特殊情况,要提
前说明原因方可支付现金。
第五条公司固定资产均有相应的固定资产保管卡,任何员工不经人薪亍政部批准不允许私自
进行调换、改装或其它类似行为。若因此造成经济损失,将视情况给予相应的处罚。
第六条属正常办公消耗时所领用办公用品需经公司行政登记领用。
第条员工办理离职时,应归还借用、领用及公司规定之应归还的‘办公用品、管制消耗品
以及固定资产,由人事行政部负责监督,相关管理责任的部门负责人检验并进行确认、索回。若
有损坏或丢失按其损坏程度予以经济或实物
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