企业法人治理中的内部审计作用.docx

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企业法人治理中的内部审计作用

合同目录

第一章总则

1.1合同主体

1.2合同目的

1.3合同适用范围

1.4合同效力

第二章内部审计的定义与作用

2.1内部审计的定义

2.2内部审计的作用

2.3内部审计与外部审计的关系

第三章内部审计的组织结构与人员配置

3.1内部审计的组织结构

3.2内部审计人员的资格与要求

3.3内部审计人员的培训与发展

第四章内部审计的内容与程序

4.1内部审计的内容

4.2内部审计的程序

4.3内部审计的周期与频率

第五章内部审计的风险评估与管理

5.1内部审计风险的识别与评估

5.2内部审计风险的控制与应对

5.3内部审计风险的监测与改进

第六章内部审计的监督与评价

6.1内部审计的监督机制

6.2内部审计的评价指标与方法

6.3内部审计的评价结果与反馈

第七章内部审计的信息沟通与报告

7.1内部审计信息的收集与整理

7.3内部审计报告的反馈与跟踪

第八章内部审计的合规性与道德规范

8.1内部审计的合规性要求

8.2内部审计的道德规范与行为准则

8.3内部审计的合规性与道德规范的培训与宣传

第九章内部审计的数字化转型与创新

9.1内部审计数字化转型的意义与目标

9.2内部审计数字化转型的策略与方法

9.3内部审计数字化转型的实施与评估

第十章内部审计的国际标准与最佳实践

10.1国际内部审计标准的内容与实施

10.2内部审计最佳实践的借鉴与推广

10.3内部审计国际标准与最佳实践的培训与交流

第十一章内部审计的法律法规与政策依据

11.1内部审计相关的法律法规

11.2内部审计的政策依据与指导原则

11.3内部审计法律法规与政策依据的解读与宣传

第十二章内部审计的案例分析与经验分享

12.1内部审计成功案例的分析与借鉴

12.3内部审计经验分享与交流的平台建设

第十三章内部审计的持续改进与优化

13.1内部审计的持续改进机制

13.2内部审计的优化策略与方法

13.3内部审计持续改进与优化的效果评估与反馈

第十四章合同的解除、终止与争议解决

14.1合同的解除与终止条件

14.2合同解除与终止的程序与要求

14.3合同争议的解决方式与途径

合同编号:企业法人治理中的内部审计作用

第一章总则

1.1合同主体

1.2内部审计的定义与作用

1.3内部审计的组织结构与人员配置

1.4内部审计的内容与程序

1.5内部审计的风险评估与管理

1.6内部审计的监督与评价

1.7内部审计的信息沟通与报告

1.8内部审计的合规性与道德规范

1.9内部审计的数字化转型与创新

1.10内部审计的国际标准与最佳实践

1.11内部审计的法律法规与政策依据

1.12内部审计的案例分析与经验分享

1.13内部审计的持续改进与优化

1.14合同的解除、终止与争议解决

第二章内部审计的定义与作用

2.1内部审计的定义

2.2内部审计的作用

2.3内部审计与外部审计的关系

第三章内部审计的组织结构与人员配置

3.1内部审计的组织结构

3.2内部审计人员的资格与要求

3.3内部审计人员的培训与发展

第四章内部审计的内容与程序

4.1内部审计的内容

4.2内部审计的程序

4.3内部审计的周期与频率

第五章内部审计的风险评估与管理

5.1内部审计风险的识别与评估

5.2内部审计风险的控制与应对

5.3内部审计风险的监测与改进

第六章内部审计的监督与评价

6.1内部审计的监督机制

6.2内部审计的评价指标与方法

6.3内部审计的评价结果与反馈

第七章内部审计的信息沟通与报告

7.1内部审计信息的收集与整理

7.3内部审计报告的反馈与跟踪

第八章内部审计的合规性与道德规范

8.1内部审计的合规性要求

8.2内部审计的道德规范与行为准则

8.3内部审计的合规性与道德规范的培训与宣传

第九章内部审计的数字化转型与创新

9.1内部审计数字化转型的意义与目标

9.2内部审计数字化转型的策略与方法

9.3内部审计数字化转型的实施与评估

第十章内部审计的国际标准与最佳实践

10.1国际内部审计标准的内容与实施

10.2内部审计最佳实践的借鉴与推广

10.3内部审计国际标准与最佳实践的培训与交流

第十一章内部审计的法律法规与政策依据

11.1内部审计相关的法律法规

11.2内部审计的政策依据与指导原则

11.3内部审计法律法规与政策依据的解读与宣传

第十二章内部审计的案例分析与经验分享

12.1内部审计成功案例的分析与借鉴

12.3内部审计经验分享与交流的平台建设

第十三章内部审计的持续改进与优化

13.1内部审计的持续改进机制

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