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2023年内部审计工作计划标准范文

为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流

失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审

计工作。现制定我院年内部审计工作计划。

一、年度审计工作目标

年的内部审计工作,以____为指导,以国家财经法规、财务管理

制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结

合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把

促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,作为审计

工作的出发点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张浪费等内容开

展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并针对审计发现

的问题提出审计意见和建议,帮助和督促被审计单位及时整改。

二、审计的内容

1、根据内部审计的规定要求,有计划地对教学系的教师津贴发

放,学生奖学金、助学金发放,班费、实习费等使用情况进行内审;

2、根据内部审计的规定要求,有计划地对电大工作部的学费、教

材费等收缴情况进行内审;

3、根据内部审计的规定要求,有计划地对附属中学的学费、教材

费等财务收支情况进行内审;

4、根据内部审计的规定要求,有计划地对成人教育部的学费、教

材费等收缴情况进行内审;

第1页共6页

5、根据内部审计的规定要求,有计划地后勤集团的财务收支进行

审计;

6、根据内部审计的规定要求,有计划地对学院招待费使用情况进

行内审;

通过开展财务周期审计,使审计工作规范化、制度化,及时评价

部门财经管理状况,加强事前防范,促进部门管理自律。

三、审计的方法及范围

审计的方法是:首先各单位自查,并形成自查报告;其次内审人员

采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。

审计的范围是:教学系及相关单位____年以来的财务收支情况,

其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。

四、时间安排

1、上半年对教学系进行内审;

2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育

苑公司)等部门进行审计。

五、有关资料的提供

1、学生奖学金、助学金发放,评定办法、评定程序、评定结果;班

费、实习费的使用情况等资料。

2、院、系两级教师津贴发放及津贴分配与二次分配办法。

3、电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据;后勤

集团(育苑公司)各类收费的依据

第2页共6页

4、学院有关接待、招待的文件、审批表、月汇总表等

六、其它相关工作

学院内部审计工作,由院监察审计室牵头,抽调相关人员,组成

年学院内部审计工作组,工作组依据国家、省、市相关文件和教育部

《教育系统内部审计工作规定》开展工作,院属各单位要积极配合,

搞好内部审计,使我院的各项事业又好又快地发展。

2023年内部审计工作计划标准范文(二)

一.基础建设

____年是我院迅速发展的一年,医疗、科研、管理工作有条不紊

的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真____卫生

局、审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作

的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高认识的

原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。

1、规范了审计工作流程,按照____年审计工作计划,进一步加强

了对院内各经济项目的监管。

2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。

规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

3、在审计部门单独成立时,进一步明确了审计工作人员的职责和

权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领

导提供决策依据。

第3页共6页

4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员____名(应届

本科毕业生),加强了审计队伍建设。

二.学习及培训

强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我院

每个内审人员都真正成为思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工

作高手。

1、参加审

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