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2024年县农村信用社稽核审计工作总结

一、工作背景

2024年,我担任县农村信用社的稽核审计工作,按照上级要求和

分配,我在全年内完成了稽核审计工作,对县农村信用社的各项财

务、内控制度等进行了全面的审计。本次稽核审计工作旨在发现公司

的问题,并提出改进建议,以进一步提高公司的财务管理水平和内部

控制效能。

二、工作内容

1.编制年度审计计划

在2024年初,我与相关领导和农村信用社内部控制部门沟通,了

解业务流程、内控制度,并根据实际情况编制了年度审计计划。审计

计划包括审计目标、审计范围、审计方法、审计程序等内容,确保了

稽核审计工作的有序进行。

2.抽样调查和审计测试

根据年度审计计划,我对农村信用社的财务数据进行了抽样调查

和审计测试。通过对抽样数据的检查和比对,发现了一些账务不符、

数据错误等问题,并及时向农村信用社提供了相关修改和改进意见。

3.内部控制评价

在稽核审计过程中,我对农村信用社的内部控制制度进行了评

价。通过对制度文件的检查和比对,对农村信用社的内部控制制度进

行了全面评估,并向农村信用社提出了一些改进意见,以提高其内部

控制效能。

4.问题发现与整改

第1页共10页

在稽核审计过程中,我发现了一些问题,包括财务数据不准确、

资金使用不规范、内控制度执行不严格等。我及时向农村信用社相关

部门反馈了这些问题并提出了整改建议。同时,我加强了对农村信用

社整改工作的跟踪和督促,确保问题得到及时解决。

5.审计报告撰写

在稽核审计工作结束后,我根据审计结果撰写了审计报告。报告

内容包括审计目的、审计范围、审计方法、审计结果、问题整改情况

等。报告中,我对农村信用社的财务管理、内部控制等方面提出了具

体的改进意见和建议,以帮助农村信用社进一步提高经营管理水平。

三、工作成果

1.发现并解决了一批问题

通过全面的稽核审计工作,我发现并解决了一批问题,包括账务

不准确、内控制度执行不严格以及资金使用不规范等方面的问题。通

过及时的整改措施,解决了这些问题,并提高了农村信用社的财务管

理水平和内部控制效能。

2.提出了改进意见和建议

通过对农村信用社的稽核审计工作,我提出了一些改进意见和建

议。这些意见和建议主要涉及财务管理、内部控制和风险防控等方

面,对农村信用社进一步提高经营管理水平具有指导作用。

3.促进了公司的发展和健康经营

稽核审计工作的开展,有助于发现和解决问题,提升了公司的财

务管理水平和内部控制效能。通过我的工作,农村信用社加强了风险

防控和内部控制,提高了公司的经营管理水平,为公司的发展和健康

经营提供了有力支持。

第2页共10页

四、经验教训

在完成稽核审计工作的过程中,我获得了一些经验和教训。首

先,我要加强对农村信用社业务和内部控制制度的了解,做到心中有

数,确保能够对问题进行发现和解决。其次,我要加强与农村信用社

相关部门的沟通和协调,确保稽核审计工作的顺利进行。最后,我要

加强对问题整改的跟踪和督促,确保问题得到及时解决。

综上所述,2024年我完成了县农村信用社的稽核审计工作,发现

并解决了一批问题,提出了改进意见和建议,促进了公司的发展和健

康经营。在工作中,我积累了丰富的经验和教训,对今后的工作将起

到积极的指导作用。同时,我还要进一步提高自身的专业能力,提高

稽核审计工作的质量和效能。

2024年县农村信用社稽核审计工作总结(2)

____年,农村信用社又一次踏上新的改革征途,农村合作银行已

正式运行,并按照合行组建的相关要求正在逐步付诸实施,县农村信

用社稽核审计工作总结。二次创业的号令又一次在全县响亮提出,全

员积极响应联社号召,勤俭办社、艰苦奋斗,踊跃投身二次创业中。

稽核审计工作紧紧围绕上级主管部门的要求和联社年初工作会议确立

的总体工作思路,结合年初稽核审计工作安排意见,迅速转变稽核审

计工作理念,推动内部稽核审计由合规性稽核审计向风险管理稽核审

计转变,进一步创新稽核审计工作方法,重点围绕执规执纪、合规守

法经营、内控制度执行、规范管理、风险防

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