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部门内部管理工作总结

Summaryofdepartmentinternalmanagement

(工作总结)

单位:____________________

姓名:____________________

日期:____________________

编号:YB-BH-069497

实用文本|PRACTICALTEMPLATE

审计工作总结

部门内部管理工作总结

总结简介:本工作总结主要指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一

项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价,从而肯定成绩,

得到经验,找出差距,得出教训和一些规律性认识的一种书面材料,本内容由人工

校对,请预览觉得合适可以下载直接打印使用。

部门内部管理工作总结:2013年所院内部审计在党、纪委的领导下,在上

级主管部门的指导帮助下,认真学习、贯彻落实《审计法》、《审计署关于内部审

计工作的规定》、《卫生系统内部审计工作规定》及《中国医学科学院内部审计工

作规定》和国家相关法律法规。紧紧围绕所院核心任务,充分发挥审计监督和服

务职能,为所院领导决策提供依据。通过开展审计工作,为所院节约了大量资金,

促进了党风廉政建设。现将一年来的工作情况总结如下:

一、内部审计体系建设

2013年所院努力健全内部审计机构,新增专业审计人员1名,加强了审计

队伍建设。内部审计部门制定了《基础所内部审计工作规定》,明确了内部审计

工作人员的职责和权限,使审计的内部监督职能进一步得到体现。内部审计部门

结合目前审计参与监督的工作,逐步健全完善各项监督工作程序及实施办法,使

审计工作进一步制度化、程序化和合规化。

二、审计工作开展情况

按照审计署提出的“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则,稳

步推进内部审计工作深入的开展。

(一)基建修缮工程审计

第2页

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审计工作总结

随着所院基建修缮工程项目资金的投入增加,内部审计部门以所院利益为出

发点,紧抓工程项目审计。2013年共送审基建修缮工程项目9项,送审金额约

752.55万元,其中6项工程已审计完毕,审减金额12.96万元,另3项工程正

在审计中。在审计过程中,内部审计部门克服了人员少,任务重,审计事项难度

大等困难,确保审计工作顺利完成。

(二)工程造价审核中介机构的招标工作

按照所院党政联席会议精神,为加强基建修缮工程审计,内部审计部门组织

了基建修缮工程审计社会中介机构选聘的招标工作。包括制定招标文件、发送投

标邀请书、聘请院内外审计专家组成评标委员会,共同评标,最终依据评标结果

确定3名中标候选人,为所院工程审计提供良好的服务。

(三)开展决算审计。通过对财务决算情况进行审计,进一步规范了财务决

算的编制和管理工作。

(四)开展预算执行情况自查。通过对财务预算执行情况自查,进一步制定

和完善相关管理办法,努力提高财务管理水平。

(五)开展“小金库”专项治理和财务检查工作。通过开展财务检查深刻认识到:

该项工作是整顿经济秩序、严肃财经纪律、深入学习实践科学发展观的迫切需要,

是完善内部监督约束机制、预防腐败的有力措施。

(六)科研工作是所院发展至关重要的工作,为加强对科研专项资金的管理,

2013年开展科研经费审签11项,开展科研专项资金审计13项,送审金额约3024

万元,促进了科研工作的发展。

(七)所院党政联席会议决定对院校《关于基础医学

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