公司安全隐患排查记录表.docxVIP

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公司安全隐患排查记录表

排查日期

排查人员

排查区域

[具体年月日]

[排查人员姓名]

[如办公区、生产车间、仓库、配电室、消防通道等]

一、消防安全排查

排查项目

排查标准

排查情况记录(√:正常;×:存在隐患;○:需进一步确认)

隐患描述

整改措施

整改责任人

整改期限

复查情况

灭火器

数量充足,压力正常,在有效期内,摆放位置明显且便于取用,外观无损坏、无遮挡

消防栓

设施完好,水带、水枪齐全,阀门开关正常,无锈蚀、无遮挡,周边无杂物堆放

应急照明/疏散指示标志

安装位置正确,功能正常,无损坏、无遮挡,亮度符合标准,断电后能正常工作

疏散通道/安全出口

通道和出口畅通,无杂物、无障碍物,门开启灵活,无锁闭,标识清晰可见

消防报警系统

运行正常,定期检测,无故障,报警装置灵敏有效

防火门

关闭严密,闭门器、顺序器等配件完好,无损坏、无变形

二、电气安全排查

排查项目

排查标准

排查情况记录(√:正常;×:存在隐患;○:需进一步确认)

隐患描述

整改措施

整改责任人

整改期限

复查情况

配电箱/柜

外观完好,门锁正常,内部线路整齐,无裸露线头,接地良好,无过载、发热现象,定期维护

电线线路

无老化、破损、私拉乱接现象,线路铺设符合规范,无超负荷运行,穿管保护措施到位

电器设备(电脑、打印机、空调等)

设备运行正常,无漏电、过热现象,插座无破损,接地、接零保护措施有效,使用后及时关闭电源

开关、插座

安装牢固,无松动、破损,无过热、烧焦痕迹,使用正常,无超负荷用电

三、生产设备安全排查

排查项目

排查标准

排查情况记录(√:正常;×:存在隐患;○:需进一步确认)

隐患描述

整改措施

整改责任人

整改期限

复查情况

机械设备防护装置

防护栏、防护罩、安全门等防护装置齐全、完好,无损坏、无缺失,安装牢固,能正常发挥防护作用

设备运行状态

设备运行平稳,无异常振动、噪音,各部件连接牢固,无松动、磨损,定期维护保养,记录完整

特种设备(电梯、叉车等)

取得特种设备使用许可证,定期检验合格,操作人员持证上岗,设备运行记录完整

设备操作规程

操作规程张贴在设备附近明显位置,内容清晰、完整,操作人员熟悉并严格遵守

四、仓储安全排查

排查项目

排查标准

排查情况记录(√:正常;×:存在隐患;○:需进一步确认)

隐患描述

整改措施

整改责任人

整改期限

复查情况

货物堆放

货物堆放整齐、稳固,高度符合规定,不超高、不超重,保持合理通道,便于搬运和应急疏散

仓储环境

仓库内通风良好,无积水、无杂物,温度、湿度符合货物存储要求,无鼠害、虫害

危险化学品存储

危险化学品单独存放,实行双人双锁管理,存储场所符合安全要求,有明显警示标识,配备相应的防护和应急设备

五、办公环境安全排查

排查项目

排查标准

排查情况记录(√:正常;×:存在隐患;○:需进一步确认)

隐患描述

整改措施

整改责任人

整改期限

复查情况

办公桌椅等家具

结构稳固,无损坏、无松动,无尖锐边角,摆放合理,不影响通行和使用安全

茶水间设施(饮水机、热水器等)

设备运行正常,无漏水、漏电现象,定期清洁维护,电源线无破损、无缠绕

门窗

门窗安装牢固,开关灵活,无破损、无松动,防盗、防护措施到位

六、其他安全排查

排查项目

排查标准

排查情况记录(√:正常;×:存在隐患;○:需进一步确认)

隐患描述

整改措施

整改责任人

整改期限

复查情况

监控设备

监控设备运行正常,覆盖关键区域,图像清晰,存储时间符合要求,定期维护

安全培训与演练

定期组织员工开展安全培训,培训记录完整,员工掌握基本安全知识和应急技能;按计划开展应急演练,演练效果良好

安全制度与责任落实

建立健全安全管理制度,明确各部门、各岗位安全责任,制度执行情况良好,有相应的考核机制

备注:

对于排查出的隐患,应立即采取相应整改措施,确保公司生产经营活动安全进行。

复查情况由复查人员填写,确认隐患已整改完成或仍需继续跟进。

本记录表应妥善保存,作为公司安全管理工作的重要资料。

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本人从事文件及课件编写十几年,对培训管理和PPT课件有丰富的经验。

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