采购合同评审程序.doc

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采购合同评审程序

篇一:采购合同评审控制程序

1.目的

保证所签订的合同合法有效,确认合同是否符合国家法律法规的规定;确认合同条款及内容的合理性,确认供需双方对合同规定的内容是否理解一致,确认在技术、质量、价格、付款方式、交货期等方面的履约能力,从而满足供需双方的要求。

2.范围

适用于各子分公司采购合同。

3.职责

3.1集团采购部负责采购类购销合同样本的编制、修改;

3.2各子分公司采购负责人负责组织采购合同的评审;

3.4各公司总经理负责在授权范围内签订合同。

4.合同拟定

4.1集团公司采购部门负责采购类购销合同样本的拟定;

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