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獐子岛股份有限公司内部控制问题分析
摘要:伴随着经济制度不断健全和市场的快速发展,企业不断面临着多变的机遇与挑战,同样也出现市场舞弊以及财务造假等事件的发生,体现了企业内部控制意识的薄弱,以及内部控制框架构建的不完善。本文通过对獐子岛公司2015年至2019年相关年份的年度报告,结合其具有代表性的案例事件,分析在内部控制方面出现的缺陷及原因,并提出改进的建议及对策,为上市公司建立健全内部控制制度提供优化方案,促进稳健可持续发展。
关键词:内部控制;獐子岛;案例分析
引言
在全球经济环境不断完善和变化中,给众多上市企业带来了机遇与挑战,在瞬
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