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2025国考长春市审计监督岗位申论模拟题及答案

第一题(归纳概括题·15分)

题目要求:

长春市审计局近期对下辖5个区县审计监督工作进行了专项督查,发现部分单位存在审计整改落实不到位、审计意见采纳率低、审计结果运用不充分等问题。请根据给定材料,归纳整理督查中发现的主要问题,并简要分析问题产生的原因。

材料:

1.材料一:

审计局督查发现,A区某单位对2023年度审计指出的问题整改不及时,部分审计建议被搁置。审计人员反映,该单位内部协调机制不健全,多个部门之间职责不清,导致整改工作推进缓慢。此外,单位领导对审计整改重视程度不足,认为审计是“走过场”,未将其作为改进工作的重要契机。

2.材料二:

B区审计局发现,某政府部门提交的审计整改报告流于形式,内容空洞,缺乏具体措施和责任分工。审计组指出,该单位存在“重结果、轻过程”的现象,仅对审计意见的完成情况进行简单汇报,未深入分析问题根源。同时,整改报告未体现对审计建议的细化落实,导致整改效果大打折扣。

3.材料三:

C区某企业因虚列支出被审计发现后,未按审计要求进行整改,反而试图通过贿赂审计人员掩盖问题。审计人员反映,该企业法律意识淡薄,对审计监督存在抵触情绪,认为审计会影响其经营利润。此外,监管部门对企业的审计整改监督力度不足,导致企业违规行为屡禁不止。

4.材料四:

D区审计局在督查中发现,某单位对审计结果的运用不够充分,审计发现的风险隐患未纳入日常管理。审计人员指出,该单位缺乏将审计结果转化为管理决策的有效机制,导致审计工作与单位实际管理脱节。此外,单位内部信息化水平较低,审计数据未能有效整合,制约了审计监督的效能发挥。

5.材料五:

E区某单位存在审计意见采纳率低的问题,审计建议被多次退回修改。审计人员分析,该单位对审计建议的理解存在偏差,认为部分建议超出其职责范围,从而消极抵触。同时,单位内部培训不足,工作人员对审计法律法规缺乏了解,导致对审计意见的重视程度不够。

作答要求:

1.归纳整理督查中发现的主要问题,每条问题不超过100字;

2.分析问题产生的原因,每条原因不超过50字;

3.逻辑清晰,语言简洁。

第二题(综合分析题·20分)

题目要求:

近年来,长春市审计局积极推进“审计+”模式,将审计监督与廉政建设、风险管理、政策落实等相结合,提升审计监督效能。请结合给定材料,分析“审计+”模式对长春市审计监督工作的重要意义,并说明如何进一步深化该模式的应用。

材料:

1.材料一:

长春市审计局创新“审计+廉政”模式,通过专项审计调查,查处多起违规违纪问题,推动形成“不敢腐、不能腐、不想腐”的廉政氛围。审计人员反映,该模式通过“以审促廉”,有效发挥了审计的震慑作用,促进政府部门规范权力运行。

2.材料二:

审计局在开展经济责任审计时,引入“审计+风险”理念,对被审计单位的内部控制机制进行评估,识别潜在风险。审计报告指出,该模式有助于政府部门提前防范风险,提高财政资金使用效益。此外,审计局还建立了风险预警机制,通过数据分析发现异常资金流动,及时预警风险。

3.材料三:

审计局在督查政策落实情况时,采用“审计+政策”模式,对政策措施的执行效果进行评估,提出改进建议。审计人员指出,该模式有助于政府部门优化政策制定,提高政策实施精准度。例如,在乡村振兴领域,审计局通过实地调研,发现部分政策存在“一刀切”现象,及时提出调整建议,避免资源浪费。

4.材料四:

审计局推动“审计+科技”应用,利用大数据、人工智能等技术手段,提升审计效率。审计人员反映,该模式通过智能化审计,减少了人工操作,提高了审计结果的准确性。此外,审计局还开发了审计数据分析平台,实现了对海量数据的快速处理,提升了审计监督的实时性。

5.材料五:

审计局在开展“审计+服务”活动时,主动为政府部门提供政策解读、风险提示等服务,帮助其提升管理水平。审计人员指出,该模式通过“寓监督于服务”,增强了政府部门对审计工作的认同感,促进了审计监督的良性互动。

作答要求:

1.分析“审计+”模式的重要意义,每条意义不超过100字;

2.提出深化“审计+”模式应用的具体措施,每条措施不超过50字;

3.逻辑严密,条理清晰。

第三题(提出对策题·25分)

题目要求:

长春市审计局计划进一步强化审计监督能力建设,提升审计工作质效。请结合给定材料,提出加强审计监督能力建设的具体对策,并说明如何确保对策落地见效。

材料:

1.材料一:

审计局在调研中发现,部分审计人员专业能力不足,对新兴领域的审计技术掌握不够。审计人员建议,应加强审计人员的专业培训,提升其综合素质。

2.材料二:

审计局在督查中发现,部分审计项目存在“重程序、轻实效”的问题,审计成果未能充分发挥作用

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