中心医院审计管理制度.pdf

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中心医院审计管理制度

第一章总则

第一条为规范医院内部审计工作,健全内部控制体系,保障经济活动合

规高效运行,依据《审计署关于内部审计工作的规定》《卫生系统内部审

计工作规范》等相关要求,结合本院运营实际,制定本制度。

第二条本制度适用于医院及所属分支机构的所有经济活动、内部控制、

资产管理等审计事项,涵盖财务收支、项目建设、物资采购、专项经费等

重点领域。

第三条审计工作遵循“独立客观、凡审必严、注重实效、促进提升”

的原则,确保审计结果真实可靠,审计建议切实可行,推动医院管理水平

持续优化。

第四条医院设立独立审计部

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愿有前程可奔赴,亦有往昔堪回首。

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