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公司内审员试题及答案
姓名:__________考号:__________
一、单选题(共10题)
1.内部控制的目标之一是确保公司财务报告的可靠性,以下哪项不是内部控制的主要目标?()
A.确保财务报告的可靠性
B.提高公司的市场竞争力
C.保障资产的安全与完整
D.促进公司的合规性
2.以下关于内部审计的说法,正确的是?()
A.内部审计是对外部审计的补充和替代
B.内部审计的主要目的是为了减少审计费用
C.内部审计是独立于管理层之外的部门
D.内部审计的主要任务是对公司的财务报表进行审计
3.在内部控制中,风险评估是指?()
A.确定公司面临的潜在风险
B.对风险进行分类
C.确定风险应对策略
D.以上都是
4.以下关于内部审计报告的说法,不正确的是?()
A.内部审计报告应当真实、客观、公正
B.内部审计报告应当保密,不得对外泄露
C.内部审计报告应当及时提交给管理层
D.内部审计报告可以不包含审计发现和建议
5.内部控制的原则之一是职责分离,以下哪项不符合职责分离的原则?()
A.采购部门与付款部门分离
B.人力资源部门与薪酬发放部门分离
C.销售部门与客户服务部门分离
D.财务部门与会计部门合并
6.在内部审计中,什么是持续监督?()
A.定期对内部控制进行审查
B.对内部控制的有效性进行持续跟踪和评估
C.对内部审计报告进行监督
D.对外部审计进行监督
7.以下哪项不是内部审计师应具备的职业道德要求?()
A.客观性
B.独立性
C.诚信
D.责任心
8.内部控制的目标之一是确保公司业务流程的效率,以下哪项不是影响业务流程效率的因素?()
A.人力资源配置
B.技术支持
C.管理层的决策
D.自然灾害
9.内部审计师在进行审计工作时,以下哪项行为是不恰当的?()
A.保持独立性和客观性
B.与被审计部门保持良好的沟通
C.接受被审计部门的宴请
D.公正地报告审计结果
10.以下关于内部控制自我评估的说法,正确的是?()
A.内部控制自我评估是内部审计部门的职责
B.内部控制自我评估是管理层的一项日常工作
C.内部控制自我评估是对内部控制有效性的全面审查
D.内部控制自我评估是对内部审计报告的总结
二、多选题(共5题)
11.内部审计的主要目的是什么?()
A.评估内部控制的有效性
B.监督管理层的执行
C.保证财务报告的可靠性
D.促进公司合规性
E.提高公司竞争力
12.以下哪些属于内部控制的构成要素?()
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
E.监控活动
13.以下哪些因素可能会影响内部控制的有效性?()
A.人力资源政策
B.组织结构
C.外部环境变化
D.管理层变动
E.技术进步
14.内部审计师在执行审计时,应当遵守哪些职业道德准则?()
A.独立性
B.客观性
C.专业胜任能力
D.诚信
E.保密性
15.在制定内部控制策略时,以下哪些方面是必须考虑的?()
A.法律法规要求
B.企业业务流程特点
C.企业规模和结构
D.市场竞争状况
E.资源配置能力
三、填空题(共5题)
16.内部审计的核心目标是()。
17.内部控制的基本要素包括()、风险评估、控制活动、信息和沟通以及监控活动。
18.内部审计师在执行审计任务时,必须保持(),以确保审计的客观性。
19.内部审计报告应当包括(),以便管理层了解审计发现和建议。
20.内部控制体系的设计应当与企业的()相适应,以实现内部控制的目标。
四、判断题(共5题)
21.内部审计师在执行审计任务时,不需要保持独立性。()
A.正确B.错误
22.内部控制的目标之一是确保所有员工都遵循公司的道德规范。()
A.正确B.错误
23.内部审计报告应当由外部审计师进行审核。()
A.正确B.错误
24.内部控制的设计应当能够适应企业的发展变化。()
A.正确B.错误
25.内部审计师可以参与制定公司的内部控制政策。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.请简要说明内部控制与内部审计之间的关系。
27.内部审计师在进行风险评估时,通常会采用哪些方法?
28.为什么内部审计对于组织来说非常重要?
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